华仪电气股份有限公司监事会
关于对《董事会关于会计师事务所出具否定意见的
内部控制审计报告的专项说明》的意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”或“华仪电气”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》(天健审【2020】3229号),该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。
一、董事会的专项说明符合实际情况,监事会同意董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。
二、监事会要求公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷。监事会
将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,并会同公司外部审计机构,持续
关注公司内控效果、切实改进公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、
健康的发展,维护公司和全体股东的权益。
监事:
彭传彬 屈 军 骆克梅
2020年4月22日