君正集团:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-22 00:00:00
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证券代码:601216        证券简称:君正集团        公告编号:临2020-040号



             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

        拟续聘的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4
月 21 日召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十二次会议,
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司 2020 年度财务审计机构及
内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。具体
情况如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息
    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业)
    注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    执业资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市
公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
   是否曾从事证券服务业务:是
   2、人员信息

                                   1
       首席合伙人:梁春
       目前合伙人数量:196 人
       截至 2019 年末注册会计师人数:1,458 人,较 2018 年末注册会计师人数净
增加 150 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699 人
     截至 2019 年末从业人员总数:6,119 人
     3、业务规模
       2018 年度业务收入:170,859.33 万元
       2018 年度净资产金额:15,058.45 万元
       2018 年度上市公司年报审计情况:240 家上市公司年报审计客户;收费总额
2.25 亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服
务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:100.63
亿元。
       4、投资者保护能力
       职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元
       职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元
       相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
       5、独立性和诚信记录
       大华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
       近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行
政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律监管措施 3 次。具体如下:

序号      类别      时间              项目                          事项
                                哈尔滨电气集团佳     中国证券监督管理委员会下发了
        行政处   2018 年 8 月   木斯电机股份有限     [2018]70 号《行政处罚决定书》。2013
 1
        罚       2日            公司 2013-2015 年   年-2015 年在审计报告上签字的注
                                审计项目             册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
                                                     中国证券监督管理委员会山东监管局
                                新三板山东科汇电
                                                     出具行政监管措施决定书([2017]4
        行政监   2017 年 3 月   力自动化股份有限
 2                                                   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
        管措施   16 日          公司 2015 年年报审
                                                     普通合伙)及注册会计师王书阁、张
                                计项目
                                                     海龙采取监管谈话监管措施的决定》
        行政监   2017 年 9 月   三联商社股份有限     中国证券监督管理委员会山东监管局
 3
        管措施   12 日          公司 2016 年年报审   出具行政监管措施决定书([2017]42

                                             2
                             计项目               号)《关于对大华会计师事务所(特殊
                                                  普通合伙)及注册会计师朴仁花、段
                                                  岩峰采取出具警示函行政监管措施的
                                                  决定》
                                                  中国证券监督管理委员会安徽监管局
                             安徽皖通科技股份     出具行政监管措施决定书([2017]29
     行政监   2017 年 10
4                            有限公司 2016 年年   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   月 25 日
                             报审计项目           普通合伙)及注册会计师吕勇军、王
                                                  原采取出具警示函措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会北京监管局
                             新三板体育之窗文
                                                  出具行政监管措施决定书([2018]42
     行政监   2018 年 6 月   化股份有限公司
5                                                 号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   19 日          2016 年年报审计项
                                                  普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮
                             目
                                                  采取出具警示函措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会河南监管局
                             第一拖拉机股份有
     行政监   2018 年 8 月                        出具行政监管措施决定书([2018]5
6                            限公司 2017 年年报
     管措施   7日                                 号)《关于对大华会计师事务所(特殊
                             审计项目
                                                  普通合伙)实施出具警示函的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会安徽监管局
                             合肥百货大楼集团     出具行政监管措施决定书([2018]26
     行政监   2018 年 8 月
7                            股份有限公司 2016    号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   14 日
                             年年报审计项目       普通合伙)采取出具警示函措施的决
                                                  定》
                                                  中国证券监督管理委员会深圳监管局
                             深圳市欧菲科技股     出具行政监管措施决定书([2018]69
     行政监   2018 年 10
8                            份有限公司 2017 年   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   月 10 日
                             年报审计项目         普通合伙)及注册会计师莫建民、陈
                                                  良采取出具警示函措施的决定》
                             新三板厦门鑫点击     中国证券监督管理委员会厦门监管局
     行政监   2018 年 10     网络科技股份有限     出具行政监管措施决定书([2018]27
9
     管措施   月 25 日       公司 2016、2017 年   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
                             报审计项目           普通合伙)采取责令改正措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会湖南监管局
                             上市公司中兵红箭     出具行政监管措施决定书([2019]6
     行政监   2019 年 4 月   股份有限公司 2014    号)《关于对大华会计师事务所(特殊
10
     管措施   24 日          年-2016 年年报审    普通合伙)及注册会计师张文荣、马
                             计项目               玉婧采取出具警示函监管措施的决
                                                  定》
                                                  中国证券监督管理委员会深圳监管局
                             深圳市芭田生态工
                                                  出具行政监管措施决定书([2019]65
     行政监   2019 年 5 月   程股份有限公司
11                                                号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   6日            2015、2016 年年报
                                                  普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜
                             审计项目
                                                  星采取出具警示函措施的决定》
12   行政监   2019 年 7 月   深圳市科陆电子科     中国证券监督管理委员会深圳监管局
                                        3
     管措施   26 日          技股份有限公司          出具行政监管措施决定书([2019]158
                             2017 年年报审计项       号)《关于对大华会计师事务所(特殊
                             目                      普通合伙)及注册会计师张兴、刘国
                                                     平采取出具警示函措施的决定》
                                                     中国证券监督管理委员会江苏监管局
                             新三板亿丰洁净科
                                                     出具行政监管措施决定书([2019]84
     行政监   2019 年 10     技江苏股份有限公
13                                                   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   月 18 日       司 2016 年年报审计
                                                     普通合伙)及注册会计师施丹丹、杨
                             项目
                                                     勇胜采取监管谈话措施的决定》
                                                     中国证券监督管理委员会北京监管局
                             新三板致生联发信
                                                     出具行政监管措施决定书([2019]135
                             息技术股份有限公
     行政监   2019 年 11                             号)《关于对大华会计师事务所(特殊
14                           司 2015 年、2016 年、
     管措施   月 14 日                               普通合伙)及注册会计师王力飞、赵
                             2017 年年报审计项
                                                     添波、颜新才采取出具警示函措施的
                             目
                                                     决定》
                                                     中国证券监督管理委员会黑龙江监管
                                                     局出具行政监管措施决定书
                             哈尔滨哈投投资股
     行政监   2019 年 11                             ([2019]034 号)《关于对大华会计师
15                           份有限公司 2018 年
     管措施   月 15 日                               事务所(特殊普通合伙)及注册会计
                             年报审计项目
                                                     师张鸿彦、黄羽采取出具警示函措施
                                                     的决定》
                                                     中国证券监督管理委员会深圳监管局
                             国民技术股份有限        出具行政监管措施决定书([2019]214
     行政监   2019 年 11
16                           公司 2018 年年报审      号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   月 28 日
                             计项目                  普通合伙)及注册会计师王建华、郑
                                                     荣富采取监管谈话措施的决定》
                                                     中国证券监督管理委员会四川监管局
                             成都卫士通信息产
                                                     出具行政监管措施决定书([2019]48
     行政监   2019 年 12     业股份有限公司
17                                                   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   月 23 日       2018 年内部控制鉴
                                                     普通合伙)及注册会计师钟平修、曹
                             证项目
                                                     云华采取出具警示函措施的决定》
                                                     中国证券监督管理委员会北京监管局
                             北京华业资本控股        出具行政监管措施决定书([2020]1
     行政监   2019 年 12
18                           股份有限公司 2017       号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   月 30 日
                             年年报审计项目          普通合伙)及注册会计师张晓义、刘
                                                     彬采取出具警示函措施的决定》
                                                     中国证券监督管理委员会北京监管局
                             恒安嘉新(北京)
                                                     出具行政监管措施决定书([2020]28
     行政监   2020 年 1 月   科技股份有限公司
19                                                   号)《关于对大华会计师事务所(特殊
     管措施   22 日          在科创板首次公开
                                                     普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼
                             发行股票审计项目
                                                     勇采取出具警示函措施的决定》
                             暴风集团股份有限        中国证券监督管理委员会北京监管局
     行政监   2020 年 2 月
20                           公司 2018 年年报审      出具行政监管措施决定书([2020]29
     管措施   12 日
                             计项目                  号)《关于对大华会计师事务所(特殊
                                          4
                                                    普通合伙)及注册会计师郝丽江、易
                                                    欢采取出具警示函措施的决定》
                               哈尔滨电气集团佳     深圳证券交易所出具《关于对大华会
       自律监   2019 年 1 月   木斯电机股份有限     计师事务所(特殊普通合伙)及注册
 21
       管措施   30 日          公司 2013-2015 年   会计师张晓义、高德惠、谭荣给予通
                               审计项目             报批评处分的决定》
                                                    上海证券交易所出具纪律处分决定书
                               北京华业资本控股     ([2019]117 号)《关于对北京华业资
       自律监   2019 年 11     股份有限公司 2014    本控股股份有限公司年审会计师事务
 22
       管措施   月 29 日       -2017 年年报审计     所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                               项目                 及其注册会计师予以通报批评的决
                                                    定》
                                                    全国股转公司出具股转系统发
                               体育之窗文化股份
       自律监   2018 年 10                          ([2018]2100 号)《关于对大华会计师
 23                            有限公司 2016 年年
       管措施   月 10 日                            事务所(特殊普通合伙)采取自律监
                               报审计项目
                                                    管措施的决定》

      (二)项目成员信息
      1、人员信息
      项目合伙人:赵艳灵,注册会计师,合伙人,1998 年起从事审计业务,至
今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局检查等
工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。
      质量控制复核人:李峻雄,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审计业
务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央
企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所重大审计
项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事
证券业务的年限 23 年,具备相应的专业胜任能力。
      本期拟签字注册会计师:陈丽蓉,注册会计师,2001 年开始从事审计业务,
至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局检查
等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。
      2、独立性和诚信记录
      上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不
良诚信记录。
      (三)审计收费
      公司 2019 年度审计费用 165 万元,系大华会计师事务所按照其提供审计服
务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计算服务费用。工作人日数根据审计
                                          5
服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员
专业技能水平等分别确定。2018 年度审计费用 140 万元,2019 年度审计费用较
2018 年度审计费用增加 25 万元。
    公司 2020 年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权公司管理层根
据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表
及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量,参考审计服务收费的市场
行情,与大华会计师事务所协商确定 2020 年度财务审计及内部控制审计服务费,
办理并签署相关服务协议等事项。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)董事会审计与风险控制委员会意见
    公司董事会审计与风险控制委员会已对大华会计师事务所的执业资格、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为
大华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在担任
公司 2019 年度审计机构期间,认真负责、勤勉尽责,恪守职业道德,遵照独立、
客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计与风险控制委员会同
意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,
并同意将该事项提交董事会审议。
    (二)独立董事的独立意见
    1、独立董事事前认可意见:
    基于对大华会计师事务所执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况的充分了解和审查,公司独立董事认为大华会计师事务所具有从事
证券、期货相关业务执业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
    鉴于大华会计师事务所在公司 2019 年度审计工作中恪守职责、勤勉尽责,
客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足公司 2019 年度
财务和内部控制审计工作的要求。因此,公司独立董事同意续聘大华会计师事务
所为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该事项提交董事会
审议。
    2、独立董事独立意见:

                                     6
    鉴于大华会计师事务所在担任公司 2019 年度审计机构期间,坚持独立审计
准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,并经对其从业资质进行审核,公
司独立董事认为:大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,拥有满
足为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司独立董事同意续聘大华会计师事
务所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交
公司股东大会审议批准。
    (三)董事会、监事会审议情况
    2020 年 4 月 21 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会
第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华
会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    (四)本次续聘大华会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准,并
自公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                         内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 4 月 22 日




                                     7

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