新北洋:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-22 00:00:00
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证券代码:002376             证券简称:新北洋            公告编号:2020-025

债券代码:128083            债券简称:新北转债

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)于2020年4月
21日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2020年
度审计机构,该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

   1、机构信息

    信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历
史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有
七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成
立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北
京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。
    信永中和具有以下从业资质:
    (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
    (2)首批获准从事金融审计相关业务;
    (3)首批获准从事H股企业审计业务;
    (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
    信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内
部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。
    信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、
大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南
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宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
    信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing
International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师
事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、
印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing
International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)
公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。
    信永中和济南分所成立于2009年9月10日,系信永中和在国内设立的23家分支机构之
一。负责人为郝先经,位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼,
统一社会信用代码为913701025970317734,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编
号:110101363705)。
    信永中和济南分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、行
政法规规定的其他业务。
    信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体
系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

   2、人员信息

    截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末
为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
    拟签字项目合伙人张秀芹,注册会计师,2005年开始从事注册会计师业务,至今为十
几家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
    拟签字注册会计师李瑞红,中国注册会计师,2006年开始从事注册会计师业务,至今
为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

   3、业务信息

    信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,
证券业务收入为59,700万元。
    截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股
项目289个、H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)
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54个。
    信永中和在公司相关行业有丰富的经验,服务过的客户包括合众思壮、神思电子、唐
源电气、恒银金融等。

   4、执业信息

    信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
    项目合伙人:张秀芹,中国注册会计师,自2005年开始从事注册会计师业务以来,为
多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关
服务业务。
    项目质量控制负责人:张玉虎,中国注册会计师协会执业会员,2002年起从事审计业
务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板挂牌审计、上市公司及新三板公司年度
财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计业务。具有18年的注册会计师行业经
验,拥有证券服务经验,无在事务所外兼职。
    拟签字注册会计师:李瑞红,中国注册会计师,自2008年开始从事上市公司审计业务,
至今已12年,为多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券业务。

   5、诚信记录

    近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚
和自律监管措施。
    本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

   6、投资者保护能力

    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,
2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

   1、董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的
执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽
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责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独
立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

   2、独立董事事前认可意见及独立意见

    (1)事前认可意见

    信永中和具备证券、期货业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在
执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、公正。我们同意续聘信永中和为公司 2020
年度审计机构,并将相关议案提交第六届董事会第十四次会议审议。
    (2)独立意见
    信永中和具备证券、期货业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在
执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、公正。同意续聘信永中和为公司 2020 年
度审计机构,并请董事会将本议案提交 2019 年度股东大会审议。

   3、董监事会审议意见
    公司于 2020 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会
议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司 2020 年度
审计机构。
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过
之日起生效。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议;
    2、第六届监事会第十三次会议决议;
    3、董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议;
    4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的事前认可意见;
    5、独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见;
    6、信永中和会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系
方式,具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。



                                        4
特此公告。


                 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                    2020 年 4 月 22 日




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