华测检测:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-04-21 00:00:00
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证券代码:300012           证券简称:华测检测        公告编号:2020-014



                   华测检测认证集团股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日
召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构

的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机
构,并同意将本议案提交公司股东大会审议,现就相关事项公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,
恪尽职守,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营

成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基
于上述原因,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计机构。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
    1、机构信息

    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    机构性质:特殊普通合伙企业
    历史沿革:大华会计师事务所品牌源自 1985 年 10 月上海财政局和上海财经
大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009 年 11 月 26 日,为适应形势发展
的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方

针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合
伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信
会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年 8
月 31 日,更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011 年 9 月,根据财政部、
国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通
合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年 11 月

3 日“大 华会计 师事务所 (特殊 普通合 伙)” 获得北京 市财政 局京财 会许可
[2011]0101 号批复。2012 年 2 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会
计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
       注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
       业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会

计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市
公司审计业务执业资格,2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
       投资者保护能力:职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元;职业责任
保险累计赔偿限额:70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。

       是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公
司)。


       2、人员信息

       2019 年末大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 196 人、注册会

计师 1458 人、从业人员 6119 人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师 699

人。

       拟签字注册会计师姓名:陈勇

       拟签字注册会计师从业经历: 2006 年开始从事审计业务,至今参与过多家

企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作。

       拟签字注册会计师姓名:吕红涛

       拟签字注册会计师从业经历: 2013 年开始从事审计业务,至今参与过多家

企业改制上市审计、上市公司年度审计、证监局及财政部检查等工作。


       3、业务信息
       大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度业务总收入:170,859.33
万元;2018 年度审计业务收入:149,323.68 万元;2018 年度证券业务收入:
57,949.51 万元;2018 年度审计公司家数:15623;2018 年度上市公司年报审计
家数:240;是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是。


       4.执业信息
       大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,
主要成员信息如下:

       项目合伙人:陈勇,注册会计师,合伙人,2006 年起从事审计业务,至今

负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核等工作,

有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 14 年,具备相应的专业胜任能
力。

       项目质量控制负责人:李琪友,注册会计师,合伙人,2001 年开始从事审

计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、

央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始专职负责质量复核工作,2019 年转

入大华会计师事务所(特殊普通合伙)专职负责重大审计项目的质量复核工作,

审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限 15 年,

具备相应的专业胜任能力。

       拟签字注册会计师:吕红涛,注册会计师,2013 年开始从事审计业务,至

今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、证监局及财政部检查等工

作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限 7 年,具备相应的专业胜任

能力。


       5、诚信记录

       大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政

监管措施和自律处分的概况:行政处罚 1 次,行政监管措施 19 次,自律处分 3

次。具体如下:
序号   类别   时间         项目                     事项
序号    类别      时间             项目                                事项
                          哈尔滨电气集团佳木斯电 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政
       行政处   2018 年 8
 1                        机股份有限公司 2013-  处罚决定书》。2013 年-2015 年在审计报告上签
       罚        月2日
                          2015 年审计项目        字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
                                                   中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
                          新三板山东科汇电力自动 管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华会计师
       行政监   2017 年 3
 2                        化股份有限公司 2015 年年
       管措施    月 16 日                          事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张
                          报审计项目
                                                   海龙采取监管谈话监管措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
       行政监   2017 年 9 三联商社股份有限公司     管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华会计师
 3
       管措施    月 12 日 2016 年年报审计项目      事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段
                                                   岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》
                                                中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
       行政监 2017 年 10 安徽皖通科技股份有限公 管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华会计师
 4
       管措施 月 25 日 司 2016 年年报审计项目 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王
                                                原采取出具警示函措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
                          新三板体育之窗文化股份
       行政监   2018 年 6                          管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华会计师
 5                        有限公司 2016 年年报审计
       管措施    月 19 日                          事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮
                          项目                     采取出具警示函措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监
       行政监   2018 年 8 第一拖拉机股份有限公司
 6                                                 管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华会计师
       管措施    月7日   2017 年年报审计项目       事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
                          合肥百货大楼集团股份有
       行政监   2018 年 8                          管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华会计师
 7                        限公司 2016 年年报审计项
       管措施    月 14 日                          事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决
                          目                       定》
                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
       行政监 2018 年 10 深圳市欧菲科技股份有限 管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华会计师
 8
       管措施 月 10 日 公司 2017 年年报审计项目 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、陈
                                                良采取出具警示函措施的决定》

                         新三板厦门鑫点击网络科 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监
       行政监 2018 年 10
 9                       技股份有限公司 2016、2017 管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华会计师
       管措施 月 25 日
                         年报审计项目              事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》
                                                    中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监
                          上市公司中兵红箭股份有
    行政监      2019 年 4                           管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师
 10                       限公司 2014 年-2016 年年
    管措施       月 24 日                           事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马
                          报审计项目                玉婧采取出具警示函监管措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
                          深圳市芭田生态工程股份
    行政监      2019 年 5                          管措施决定书([2019]65 号)《关于对大华会计师
 11                       有限公司 2015、2016 年年 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜
    管措施       月6日
                          报审计项目               星采取出具警示函措施的决定》

                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
                          深圳市科陆电子科技股份
    行政监      2019 年 7                          管措施决定书([2019]158 号)《关于对大华会计
 12                       有限公司 2017 年年报审计 师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、刘
    管措施       月 26 日
                          项目
                                                   国平采取出具警示函措施的决定》
序号    类别      时间             项目                               事项
                                               中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监
                      新三板亿丰洁净科技江苏 管措施决定书([2019]84 号)《关于对大华会计师
    行政监 2019 年 10
 13                   股份有限公司 2016 年年报
    管措施 月 18 日                            事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、杨
                      审计项目                 勇胜采取监管谈话措施的决定》

                      新三板致生联发信息技术      中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政监 2019 年 11 股份有限公司 2015 年、      管措施决定书([2019]135 号)《关于对大华会计
 14
    管措施 月 14 日 2016 年、2017 年年报审计      师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、
                      项目                        赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政
    行政监 2019 年 11 哈尔滨哈投投资股份有限 监管措施决定书([2019]034 号)《关于对大华会
 15
    管措施 月 15 日 公司 2018 年年报审计项目 计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿彦、
                                             黄羽采取出具警示函措施的决定》

                                                  中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
    行政监 2019 年 11 国民技术股份有限公司        管措施决定书([2019]214 号)《关于对大华会计
 16
    管措施 月 28 日 2018 年年报审计项目           师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王建华、
                                                  郑荣富采取监管谈话措施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监
                      成都卫士通信息产业股份
    行政监 2019 年 12                          管措施决定书([2019]48 号)《关于对大华会计师
 17                   有限公司 2018 年内部控制 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、曹
    管措施 月 23 日
                      鉴证项目
                                               云华采取出具警示函措施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
                      北京华业资本控股股份有 管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华会计师
    行政监 2019 年 12
 18                   限公司 2017 年年报审计项 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、刘
    管措施 月 30 日
                      目
                                               彬采取出具警示函措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
                          恒安嘉新(北京)科技股份 管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华会计师
       行政监   2020 年 1
 19                       有限公司在科创板首次公
       管措施    月 22 日                          事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼
                          开发行股票审计项目
                                                   勇采取出具警示函措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
       行政监   2020 年 2 暴风集团股份有限公司    管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华会计师
 20
       管措施    月 12 日 2018 年年报审计项目     事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易
                                                  欢采取出具警示函措施的决定》

                          哈尔滨电气集团佳木斯电 深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所
       自律处   2019 年 1
 21                       机股份有限公司 2013-  (特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、
       分        月 30 日
                          2015 年审计项目        谭荣给予通报批评处分的决定》

                                               上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117
                      北京华业资本控股股份有 号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年审
    自律处 2019 年 11
 22                   限公司 2014 -2017 年年报
    分      月 29 日                           会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                      审计项目
                                               及其注册会计师予以通报批评的决定》

                                                全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号)《关
       自律处 2018 年 10 体育之窗文化股份有限公 于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律
 23
       分      月 10 日 司 2016 年年报审计项目
                                                监管措施的决定》
    拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律

处分。


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进

行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、
相关信息和诚信记录后,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专
业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中能够遵照独立、
客观、公正的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为,续聘大华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,有利于保障公司审计工作的
质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,大华会计师事务

所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力;本次
续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,同意聘请大华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    3、董事会审议程序
    公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关

于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意聘请大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为 2020 年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。


    四、报备文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议;

    2、独立董事签署的事前认可和独立意见;
    3、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。


    特此公告。


                 华测检测认证集团股份有限公司
                         董   事   会
                    二○二○年四月二十一日

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