志邦家居:关于续聘公司2020年度审计机构的公告

来源:巨灵信息 2020-04-16 00:00:00
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证券代码:603801                   证券简称:志邦家居                公告编号:2020-032


                             志邦家居股份有限公司
                    关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
       志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 15 日召开三届董事会第
十九次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。现将相关事项公告如下:
       一、拟聘任会计师事务所的基本情况
       1、基本信息
       机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
       成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企
业)
       注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
       执业资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证
券、期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010
年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
       是否曾从事证券服务业务:是。
       2.人员信息
       首席合伙人:梁春
       目前合伙人数量:196
       截至 2019 年末注册会计师人数:1458 人,较 2018 年末注册会计师人数净增加 150 人,
其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699 人;
       截至 2019 年末从业人员总数:6119 人
       3.业务规模
       2018 年度业务收入:170,859.33 万元
       2018 年度净资产金额:15,058.45 万元
       2018 年度上市公司年报审计情况:240 家上市公司年报审计客户;收费总额 2.25 亿元;
涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零
售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值:100.63 亿元
    4.投资者保护能力
    职业风险基金 2018 年度年末数:543.72 万元
    职业责任保险累计赔偿限额:70,000 万元
    相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
    近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚 1 次,
行政监管措施 19 次,自律监管措施 3 次。具体如下:
       序号    类别      时间             项目                               事项
                                 哈尔滨电气集团佳木斯电 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70 号《行政
              行政处   2018 年 8
        1                        机股份有限公司 2013-  处罚决定书》。2013 年-2015 年在审计报告上签
              罚        月2日
                                 2015 年审计项目        字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
                                                          中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
                                 新三板山东科汇电力自动
              行政监   2017 年 3                          管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华会计师
        2                        化股份有限公司 2015 年年
              管措施   月 16 日                           事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张
                                 报审计项目
                                                          海龙采取监管谈话监管措施的决定》
                                                         中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监
              行政监   2017 年 9 三联商社股份有限公司    管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华会计师
        3
              管措施   月 12 日 2016 年年报审计项目      事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段
                                                         岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》
                                                       中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
              行政监 2017 年 10 安徽皖通科技股份有限公 管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华会计师
        4
              管措施 月 25 日 司 2016 年年报审计项目 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王
                                                       原采取出具警示函措施的决定》
                                                          中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
                                 新三板体育之窗文化股份
              行政监   2018 年 6                          管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华会计师
        5                        有限公司 2016 年年报审计
              管措施   月 19 日                           事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮
                                 项目
                                                          采取出具警示函措施的决定》
                                                        中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监
              行政监   2018 年 8 第一拖拉机股份有限公司
        6                                               管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华会计师
              管措施    月 7 日 2017 年年报审计项目
                                                        事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
                                                          中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监
                                 合肥百货大楼集团股份有
              行政监   2018 年 8                          管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华会计师
        7                        限公司 2016 年年报审计项
              管措施   月 14 日                           事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决
                                 目
                                                          定》
                                                       中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
              行政监 2018 年 10 深圳市欧菲科技股份有限 管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华会计师
        8
              管措施 月 10 日 公司 2017 年年报审计项目 事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、陈
                                                       良采取出具警示函措施的决定》
                                新三板厦门鑫点击网络科 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监
              行政监 2018 年 10
        9                       技股份有限公司 2016、2017 管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华会计师
              管措施 月 25 日
                                年报审计项目              事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》
序号    类别      时间             项目                               事项
                                                    中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监
                          上市公司中兵红箭股份有
    行政监      2019 年 4                           管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师
 10                       限公司 2014 年-2016 年年
    管措施      月 24 日                            事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马
                          报审计项目
                                                    玉婧采取出具警示函监管措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
                          深圳市芭田生态工程股份
    行政监      2019 年 5                          管措施决定书([2019]65 号)《关于对大华会计师
 11                       有限公司 2015、2016 年年
    管措施       月6日                             事务所(特殊普通合伙)及注册会计师徐德、陈瑜
                          报审计项目
                                                   星采取出具警示函措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
                          深圳市科陆电子科技股份
    行政监      2019 年 7                          管措施决定书([2019]158 号)《关于对大华会计
 12                       有限公司 2017 年年报审计
    管措施      月 26 日                           师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张兴、刘
                          项目
                                                   国平采取出具警示函措施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会江苏监管局出具行政监
                      新三板亿丰洁净科技江苏
    行政监 2019 年 10                          管措施决定书([2019]84 号)《关于对大华会计师
 13                   股份有限公司 2016 年年报
    管措施 月 18 日                            事务所(特殊普通合伙)及注册会计师施丹丹、杨
                      审计项目
                                               勇胜采取监管谈话措施的决定》
                      新三板致生联发信息技术 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政监 2019 年 11 股份有限公司 2015 年、 管措施决定书([2019]135 号)《关于对大华会计
 14
    管措施 月 14 日 2016 年、2017 年年报审计 师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王力飞、
                      项目                   赵添波、颜新才采取出具警示函措施的决定》
                                             中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具行政
    行政监 2019 年 11 哈尔滨哈投投资股份有限 监管措施决定书([2019]034 号)《关于对大华会
 15
    管措施 月 15 日 公司 2018 年年报审计项目 计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张鸿彦、
                                             黄羽采取出具警示函措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监
    行政监 2019 年 11 国民技术股份有限公司        管措施决定书([2019]214 号)《关于对大华会计
 16
    管措施 月 28 日 2018 年年报审计项目           师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王建华、
                                                  郑荣富采取监管谈话措施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会四川监管局出具行政监
                      成都卫士通信息产业股份
    行政监 2019 年 12                          管措施决定书([2019]48 号)《关于对大华会计师
 17                   有限公司 2018 年内部控制
    管措施 月 23 日                            事务所(特殊普通合伙)及注册会计师钟平修、曹
                      鉴证项目
                                               云华采取出具警示函措施的决定》
                                               中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
                      北京华业资本控股股份有
    行政监 2019 年 12                          管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华会计师
 18                   限公司 2017 年年报审计项
    管措施 月 30 日                            事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、刘
                      目
                                               彬采取出具警示函措施的决定》
                                                   中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
                          恒安嘉新(北京)科技股份
    行政监      2020 年 1                          管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华会计师
 19                       有限公司在科创板首次公
    管措施      月 22 日                           事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼
                          开发行股票审计项目
                                                   勇采取出具警示函措施的决定》
                                                  中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监
    行政监      2020 年 2 暴风集团股份有限公司    管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华会计师
 20
    管措施      月 12 日 2018 年年报审计项目      事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易
                                                  欢采取出具警示函措施的决定》

                          哈尔滨电气集团佳木斯电 深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所
       自律监   2019 年 1
 21                       机股份有限公司 2013-  (特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、
       管措施   月 30 日
                          2015 年审计项目        谭荣给予通报批评处分的决定》

                                               上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117
                      北京华业资本控股股份有
    自律监 2019 年 11                          号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年审
 22                   限公司 2014 -2017 年年报
    管措施 月 29 日                            会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                      审计项目
                                               及其注册会计师予以通报批评的决定》
      序号    类别     时间             项目                               事项

                                                      全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号) 关
             自律监 2018 年 10 体育之窗文化股份有限公
       23                                             于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律
             管措施 月 10 日 司 2016 年年报审计项目
                                                      监管措施的决定》

    二、项目成员信息
    1.人员信息
    项目合伙人及拟签字注册会计师:李静,注册会计师,合伙人,1995 年起从事审计业务,
先后主持了多种类型企业的审计业务,负责过合肥百货(000417)、国机通用(600444)、
安利股份(300218)、丰乐种业(000713)等上市公司改制上市审计、上市公司年度审计、
清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业
务的超过 20 年,具备相应的专业胜任能力。
    质量控制复核人:熊亚菊,注册会计师,合伙人,1997 年开始从事审计业务,专注于企
业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工
作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,
审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。
    本期拟签字注册会计师:王海涛,注册会计师,2010 年起从事审计业务,至今参与过多
家企业改制上市审计、上市公司年报审计、绩效考核等工作,有证券服务业务从业经验,从
事证券业务的年限 10 年,具备相应的专业胜任能力,无兼职。
    本期拟签字注册会计师:王玉龙,注册会计师,2012 年起从事审计业务,至今参与过多
家企业改制上市审计、上市公司年报审计、绩效考核等工作,有证券服务业务从业经验,从
事证券业务的年限 5 年,具备相应的专业胜任能力,无兼职。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
    上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。
    三、审计收费
    审计收费定价原则:根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司
年报审计所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务
的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等
分别确定。
    公司 2019 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格为 65 万元。
    四、拟续聘会计师事务所所履行的程序
 1、公司三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构
 的议案》,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度财务报告审计及内部控制
 审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执 业准则,顺利完成了公司 2019 年
 度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下: 大华会计师
 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况
 及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,公司续聘大华为公司 2020 年度
 审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其
 中公司财务报告审计费用 50 万元,内部控制审计 15 万元。
 2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立
 意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履
 行职责。同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构,并同意
 将该议案提交股东大会审议。
 3、公司于 2020 年 4 月 15 日召开公司三届董事会第十九次会议,审议通过 《关于续聘公司
 2020 年度审计机构的议案》。
 4、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通
过之日起生效。
      特此公告。




                                                          志邦家居股份有限公司董事会
                                                                2020 年 4 月 15 日
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