华邦健康:2019年度财务决算报告

来源:巨灵信息 2020-04-15 00:00:00
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    华邦生命健康股份有限公司
    
    2019年度财务决算报告
    
    2019年,华邦生命健康股份有限公司合并后实现营业收入1,009,137.05万元,比去年同期减少48,225.71万元,同比减少4.56%;实现归属于上市公司股东净利润62,020.58万元,比去年同期增加11,376.02万元,同比增长22.46%;扣除非经常性损益后,公司完成扣非后净利润50,300.65万元,比2018年增加1,675.76万元,同比增长3.45%。
    
    2019年财务决算简要分析:
    
    一、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    
    1、 公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按
    
    照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》(财政部令第33号发布、财政
    
    部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会
    
    计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下统
    
    称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
    
    信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规
    
    定编制。
    
    2、 2019年公司合并报表范围
    
    (1)华邦生命健康股份有限公司
    
    (2)重庆华邦制药有限公司
    
    (3)北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
    
    (4)西藏林芝百盛药业有限公司
    
    (5)陕西汉江药业集团股份有限公司
    
    (6)丽江解脱林旅游发展有限公司(1-8月)
    
    (7)山东凯盛新材料股份有限公司
    
    (8)华邦国际(香港)有限公司
    
    (9)华邦汇医投资有限公司
    
    (10)重庆华邦融汇商业保理有限公司
    
    (11)瑞士生物医药集团有限公司
    
    (12)丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司
    
    (13)丽江山峰旅游商贸投资有限公司
    
    (14)重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司
    
    (15)重庆市卓瑞纵横生物科技有限公司
    
    (16)深圳华普药物研发有限公司注:上述列示子公司为合并口径的一级子公司二、 2019年财务决算状况
    
    损益对比表
    
    单位:万元
    
              项目                       合并                          母公司
                              2019年    2018年     增长%    2019年    2018年     增长%
     一、营业收入            1,009,137.051,057,362.75   -4.56%    6,449.68   5,923.43    8.88%
     二、营业成本             539,579.61 628,166.34   -14.10%    2,963.26   1,410.36   110.11%
         税金及附加            10,243.91  10,820.78    -5.33%     878.16    1,092.75   -19.64%
         期间费用             360,518.69 325,655.05   10.71%   22,590.86  26,005.50   -13.13%
         减值损失              -14,998.73  -7,713.35    94.45%   -6,468.08   -7,704.61   -16.05%
         公允价值变动收益       1,848.63   -1,197.93   254.32%     888.00         -
         投资收益              19,988.74  19,268.21    3.74%   71,331.11  79,925.33   -10.75%
         资产处置收益           1,385.71    -571.76   342.36%      0.14         -
    
    
    其他收益 8,577.49 6,096.13 40.70% 101.62 36.70 176.89%
    
         营业外收支净额         -662.00   -1,685.71    60.73%      14.52     -16.91   185.86%
     三、利润总额             114,934.69 106,916.17    7.50%   45,884.70  49,655.32    -7.59%
         所得税费用            21,744.38  25,128.57   -13.47%   -2,401.64        -
     四、净利润                93,190.31  81,787.61   13.94%   48,286.35  49,655.32    -2.76%
     其中:少数股东损益        31,169.73  31,143.04    0.09%         -          -
           归属于上市公司股    62,020.58  50,644.57   22.46%   48,286.35  49,655.32    -2.76%
     东净利润
    
    
    实际完成情况与预算对比
    
    单位:万元
    
                                         合并                          母公司
              项目          实际完成  董事会目  完成情况  实际完成  董事会目  完成情况
                                          标                             标
     一、营业收入           1,009,137.051,236,687.04   81.60%    6,449.68   5,176.76   124.59%
     二、营业成本            539,579.61 773,449.15   69.76%    2,963.26   1,458.88   203.12%
         税金及附加           10,243.91   12,846.11    79.74%     878.16     879.63    99.83%
         期间费用            360,518.69 373,473.09    96.53%   22,590.86  23,293.78    96.98%
         减值损失             -14,998.73   2,247.35   -667.40%   -6,468.08
         公允价值变动收益      1,848.63                          888.00
         投资收益             19,988.74  19,958.35   100.15%   71,331.11  69,563.84   102.54%
         资产处置收益          1,385.71     588.34    235.53%      0.14
         其他收益              8,577.49   3,529.58   243.02%     101.62       7.27   1397.80%
         营业外收支净额         -662.00    1,267.59   -52.22%      14.52
     三、利润总额             114,934.69 104,509.90  109.97%   45,884.70   49,115.58   93.42%
         所得税费用           21,744.38   7,441.72   292.20%   -2,401.64   1,277.72   -187.96%
     四、净利润               93,190.31  97,068.18   96.01%   48,286.35  47,837.86   100.94%
     其中:少数股东损益       31,169.73  31,979.16    97.47%
          归属于上市公司股    62,020.58  65,089.02   95.29%   48,286.35  47,837.86   100.94%
     东净利润
    
    
    三、 主要指标
    
    2019年主要指标
    
                      指标                          2019年                 2018年
    加权平均净资产收益率                                      6.74%                 5.41%
    每股收益(元/股)                                          0.31                   0.25
    扣除非经常性损益后每股收益(元/股)                        0.25                   0.24
    
    
    每股净资产(元/股) 4.72 4.46
    
    资产负债率(%)                                         50.28%                52.15%
    流动比率                                                 91.78%               102.42%
    速动比率                                                 67.52%                80.27%
    每股经营活动现金流量净额                                    1.05                   0.94
    
    
    ? 2019年合并后公司加权平均净资产收益率为6.74%,比2018年增加1.33个
    
    百分点。? 2019年合并后公司资产负债率为50.28%,比2018年减少1.87个百分点。? 2019年合并后公司每股净资产4.72元,比2018年增加0.26元,主要原
    
    因系报告期公司回购股份注销股本减少以及报告期利润增加所致。? 2019年合并后公司流动比率为91.78%,速动比率为67.52%,每股经营活
    
    动产生的净现金流量为1.05元/股。
    
    四、 财务状况分析
    
    1、营业收入
    
    2019年,合并后公司实现营业收入1,009,137.05万元,比2018年减少48,225.71万元,同比减少4.56%。
    
    (1)母公司2019年营业收入6,449.68万元,同比增加8.88%。其中,内部出租等实现收入2,713.16万元,对外出租等实现收入3,736.52万元。母公司的收入来源主要是房租收入。
    
    (2)农化新材料事业部实现营业收入595,406.21万元,比2018年减少97,634.26万元,同比下降14.09%。其中,实现内部销售收入3,383.88万元,对外销售收入592,022.33万元。对外销售收入比去年减少98,488.19万元,同比下降14.26%。
    
    (3)医药事业部实现营业收入291,961.03万元,比2018年增加43,259.68万元,同比增长17.39%。其中,实现内部销售收入1,062.88万元,实现外部销售收入290,898.15万元。对外销售收入比去年增加42,996.92万元,同比增长17.34%。
    
    (4)旅游事业部实现营业收入97,671.47万元,比2018年增加6,276.35万元,同比增长6.87%。其中,实现内部销售收入107.00万元,实现外部销售收入97,564.47万元。对外销售收入比去年增加6,235.23万元,同比增长6.83%。
    
    除上述事业部实现收入外,其他事业部实现营业收入25,601.07万元,比2018年增加1,974.49万元,同比增长8.36%。其中,实现内部销售收入685.49万元,实现外部销售收入24,915.58万元。对外销售收入比去年增加1,693.79万元,同比增长7.29%。
    
    2、营业成本
    
    2019 年合并后公司营业成本为 539,579.61 万元,比 2018 年减少88,586.73万元,同比下降14.10%。2019年合并后公司综合成本率为53.47%,比2018年减少5.94个百分点。
    
    合并分部营业务成本率
    
                  项目                   2019年           2018年            增长%
               医药事业部                      17.40%           18.25%            -0.85%
            农化新材料事业部                   73.12%           76.55%            -3.43%
               旅游事业部                      39.43%           40.50%            -1.07%
    
    
    综合成本率 53.47% 59.41% -5.94%注:成本率均为合并抵减后各事业部对外销售业务成本率。
    
    3、期间费用
    
    2019年,公司发生期间费用360,518.69万元,比去年同期增加34,863.65万元,同比增长10.71%,2019年期间费用占收入的比例为35.73%,比2018年的30.80%增加4.93个百分点。
    
    期间费用构成
    
    单位:万元
    
                           2019年                 2018年                   递增
       费用项目                 占收入比               占收入比
                     发生额        例        发生额        例         金额         %
       销售费用     177,493.34      17.59%   151,759.87      14.35%    25,733.47       3.24%
       管理费用     102,800.39      10.19%    95,155.34       9.00%     7,645.05       1.19%
       研发费用      28,802.68       2.85%    34,946.20       3.31%    -6,143.52      -0.45%
       财务费用      51,422.28       5.10%    43,793.63       4.14%     7,628.65       0.95%
         合计       360,518.69      35.73%   325,655.05      30.80%    34,863.65       4.93%
    
    
    (1)销售费用
    
    2019年公司合并后销售费用为177,493.34万元,比2018年增加25,733.47万元,销售费用占收入的比例为17.59%,比2018年增加3.24个百分点。
    
    (2)管理费用
    
    2019年公司合并后管理费用为102,800.39万元,比2018年增加7,645.05万元,管理费用占收入的比例10.19%,比2018年增加1.19个百分点。
    
    (3)研发费用
    
    2019年公司合并后研发费用为28,802.68万元,比2018年减少6,143.52万元,研发费用占收入的比例2.85%,比2018年下降0.45个百分点。
    
    (4)财务费用
    
    2019年公司合并后财务费用为51,422.28万元,比2018年增加7,628.65万元,财务费用占收入的比例为5.10%,比2018年增加0.95个百分点。本期财务费用较上年同期增加主要原因系汇兑损益影响所致。
    
    4、减值损失
    
    2019年公司合并后减值损失为-14,998.73万元,比2018年增加7,285.38万元,同比增长94.45%。
    
                           2019年                 2018年                  递增
         项目        发生额     占收入比     发生额     占收入比      金额         %
                                   例                     例
     资产减值损失    -9,077.21      -0.90%    -7,713.35      -0.73%     1,363.86      0.17%
     信用减值损失    -5,921.53      -0.59%      不适用      不适用      不适用      不适用
         合计       -14,998.73      -1.49%    -7,713.35      -0.73%     7,285.38      0.76%
    
    
    5、公允价值变动收益
    
    2019年,公司合并后公允价值变动收益为1,848.63万元,比2018年增加3,046.56万元,同比增长254.32%,主要原因系报告期持有的远期结汇、货币互换影响等公允价值变动所致。
    
    6、投资收益
    
    2019年公司合并后实现投资收益19,988.74万元,比2018年增长720.53万元,同比增长3.74%。
    
    2019年投资收益明细表
    
    单位:万元
    
            类别                         项目                          2019年
                         科易小贷                                              1,526.42
                         汉王药业                                              5,169.59
                        ALBAUGHINC                                      1,769.95
                         生命原点                                               376.66
      权益法核算投资收   植恩医院                                               -596.59
             益          白鹿国旅                                                168.09
                         生态文旅                                                -70.95
                         歌汭研究                                               205.11
                         其他                                                    61.60
                         小计                                                  8,609.88
      其他权益工具分红   西安杨森                                                300.00
       确认的投资收益    西安德宝                                                 30.78
                         小计                                                   330.78
                         理财产品收益                                          5,691.03
                         处置长期股权投资产生的投资收益                        5,269.21
                         处置以公允价值计量且其变动计入当期损                    -79.35
                         益的金融资产取得的投资收益
            其他         处置非流动金融资产取得的投资收益                        -14.40
                         丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新                   887.08
                         计量产生的利得
                         其他投资收益(远期结售汇等)                           -705.51
                         小计                                                 11,048.07
            合计                                                              19,988.74
    
    
    7、资产处置收益
    
    2019 年公司合并后实现资产处置收益 1,385.71 万元,比 2018 年增加1,957.47万元,同比增长342.36%。主要原因系2019年度公司处置非流动资产利得增加所致。
    
    8、营业外收入
    
    2019年公司合并后的营业外收入2,240.22万元,比2018年增加76.42万元,同比增长3.53%。
    
    9、营业外支出
    
    2019年公司合并后的营业外支出2,902.22万元,比2018年减少947.29万元,同比减少24.61%。
    
    10、净利润
    
    2019 年公司合并后实现归属于上市公司股东净利润 62,020.58 万元,比2018年增加11,376.02万元,同比增长22.46%,扣除非经常性损益后,公司2019 年实现归属于上市公司股东净利润 50,300.65 万元,比 2018 年增加1,675.76万元,同比增长3.45%。
    
    各事业部合并净利润情况
    
     合并事业部                 净利润(万元)                 扣除非经常性损益后净利润(万元)
                     2019年    2018年     增减    增减比例   2019年    2018年     增减    增减比例
     医药事业部      51,167.66  39,948.42  11,219.24    28.08%  45,828.02  39,830.81   5,997.21    15.06%
     农化新材料事    39,854.44  52,336.13 -12,481.69   -23.85%  37,821.02  50,941.33  -13,120.31   -25.76%
     业部
     旅游事业部      28,687.70  24,166.84   4,520.86    18.71%  28,115.78  24,254.63   3,861.15    15.92%
     其他事业部       -4,537.32  -2,672.65  -1,864.67   -69.77%   -5,918.29  -2,485.30  -3,432.99  -138.13%
     集团本部        48,286.35  49,655.32  -1,368.97    -2.76%  43,998.45  49,535.54  -5,537.09   -11.18%
     合并后归属于
     上市公司股东    62,020.58  50,644.57  11,376.02    22.46%  50,300.65  48,624.89   1,675.76     3.45%
     净利润合计
    
    
    注:各事业部列示金额为调整公允价值后各事业部的净利润。
    
    重要子公司净利润情况
    
                        归属于母公司净利润(万元)         扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(万
     合并单位                                                                元)
                  2019年     2018年      增减    增减比例   2019年    2018年      增减    增减比例
     华邦制药      29,453.30  25,984.15   3,469.15    13.35%   27,054.68  24,834.10   2,220.58     8.94%
     百盛药业      13,685.00   9,659.26   4,025.74    41.68%   11,550.67   9,284.53   2,266.14    24.41%
     北京颖泰      28,168.53  44,348.45  -16,179.92   -36.48%   26,872.60  43,154.41  -16,281.80   -37.73%
     山东凯盛      13,731.01   6,362.14   7,368.87   115.82%   12,985.36   6,152.27   6,833.09   111.07%
     汉江药业       9,548.75   5,777.69   3,771.06    65.27%    8,904.03   7,319.96   1,584.07    21.64%
    
    
    注:各公司列示金额为调整公允价值前归属于各公司母公司的净利润。
    
    1、现金流量状况
    
    现金流量简表
    
    单位:万元
    
                                               合并                             母公司
                项目
                                   2019年     2018年     增减额     2019年     2018年     增减额
     经营活动产生的现金流量净额   208,214.47  190,848.64   17,365.83     -744.50    3,678.88    -4,423.38
     投资活动产生的现金流量净额   -135,923.14  -102,548.57  -33,374.57   87,209.46   46,129.24   41,080.22
     筹资活动产生的现金流量净额   -162,775.63  -320,838.56  158,062.93  -101,080.50  -131,791.81   30,711.31
     现金及现金等价物净增加额      -89,478.47  -226,468.54  136,990.07   -14,615.54   -81,983.66   67,368.12
    
    
    (1)、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增长9.10%,主要原因系
    
    农化新材料事业部本期销售结构继续优化,贸易产品销售减少,相应采购及应付支
    
    出减少,同时自产销售产品账期缩短,销售回款增加所致。
    
    (2)、投资活动产生的现金流量净额:本期较上期减少32.55%,主要系报告期
    
    长期资产投入较上年年同期增加所致。
    
    (3)、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加49.27%,主要系报
    
    告期购买少数股东股权支付款项及偿还借款均低于上年同期所致。

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