东尼电子:审计委员会关于续聘2020年度会计师事务所的书面审核意见

来源:巨灵信息 2020-03-20 00:00:00
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            浙江东尼电子股份有限公司审计委员会
     关于续聘 2020 年度会计师事务所的书面审核意见


    审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况进行了充
分的了解,并对其在 2019 年度的审计工作进行了审查评估,认为公证天业具备
良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经
验,较好地完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作,公证天业及
其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    我们认为:鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服
务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考
虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,提议公司继续聘请公证天业
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所,聘期一年,并
将相关议案提交公司董事会审议。


    (以下无正文)
(本页无正文,为《浙江东尼电子股份有限公司审计委员会关于续聘 2020 年度
会计师事务所的书面审核意见》之签署页)



审计委员会委员:




签署人:




 俞建利                       陈三联                  沈新芳

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