深天马A:监事会对公司内部控制评价的意见

来源:巨灵信息 2020-03-18 00:00:00
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               天马微电子股份有限公司监事会
                 对公司内部控制评价的意见

     公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公

司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作,

并不断完善公司治理结构,提高了公司法人治理水平。公司建立了较

完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营

管理实际需要,并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财

务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规

定进行,并且经营活动各环节均得到了合理控制,保证了公司各项业

务活动的有序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,维护

了公司及股东的利益。

     监事会认为,《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制了经营

风险。

监事会主席:王宝瑛:    王宝瑛



监       事:郑春阳:    郑春阳                檀庄龙:    檀庄龙



             迟云峰:    迟云峰                刘   伟:   刘   伟

                                           天马微电子股份有限公司

                                            二〇二〇年三月十六日

                         第 1 页 共 1 页

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