迪生力:2019年内部控制审计报告

来源:巨灵信息 2020-03-13 00:00:00
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 内部控制审计报告
广东迪生力汽配股份有限公司
   容诚审字[2020]518Z0022 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
         中国北京
                        目        录


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1      内部控制审计报告                1-2
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                                                                                                                      RSM China CPA LLP

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              广东迪生力汽配股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

              计了广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力公司”)2019 年 12 月 31 日的财

              务报告内部控制的有效性。

                     一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

              评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迪生力公司董

              事会的责任。

                     二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

              意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                     三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况

              的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内

              部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
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