ST宏盛:关于续聘会计师事务所的公告

来源:巨灵信息 2020-03-10 00:00:00
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证券代码:600817       证券简称:ST宏盛        公告编号:临2020-016

             郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:
      拟聘任会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普
        通合伙)

     一、拟聘任会计师事务所的基本情况
     1、机构信息
     机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
     成立日期:2012 年 3 月 6 日(转制为特殊普通合伙企业)
     注册地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
     执业资质:财政部颁发的会计师事务所执业证书(执业证书
编号:11010141),2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
     是否从事证券服务业务:是
     2、人员信息
     首席合伙人:胡咏华
     合伙人数量:112 人
     注册会计师人数:1,178 人,较 2018 年末增加 74 人;其中,
从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。
     从业人员总数:4,134 人
     3、业务规模
     2018 年度业务收入:13.01 亿元
     2018 年度净资产金额:8,629 万元
     2018 年度上市公司年报审计情况:148 家(含 H 股)上市公
司年报审计客户,收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业、信
息传输及软件和信息技术服务行业,总资产均值 99.44 亿元。

                                  1
       4、投资者保护能力
       职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿
元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
       5、独立性和诚信记录
       大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务
所”)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
       2017-2019 年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,
未受到过刑事处罚和行业自律处分。
序号     类别    时间        项目                       事项
                       五洋建设集团股      中国证券监督管理委员会《行
               2019 年
        行政处         份 有 限 公 司      政处罚决定书》〔2019〕 号)。
 1             1 月 22
          罚           2012-2014 年度      2012-2014 年签字注册会计师
                 日
                       财务报表审计        为钟永和、孙建伟。
                                           中国证券监督管理委员会行
                                           政监管措施决定书(〔2018〕
        行政监 2018 年 证监会对事务所      35 号)《关于对大信会计师事
 2
        管措施 3 月 2 日 全面检查          务所(特殊普通合伙)采取出
                                           具警示函措施的决定(2018
                                           年)》
                                           中国证券监督管理委员会山
                         新三板挂牌企业    东监管局行政监管措施决定
                         山东云媒软件股    书(〔2018〕26 号)《关于对大
        行政监 2018 年
 3                       份有限公司 2016   信会计师事务所(特殊普通合
        管措施 5 月 8 日
                         年度财务报表审    伙)及注册会计师吴育岐、鲁
                         计                家顺采取监管谈话措施的决
                                           定》
                                           中国证券监督管理委员会广
               2018 年
                         新三板挂牌企业    东监管局出具行政监管措施
               7 月 27
                         温迪数字传播股    决定书(〔2018〕44 号)《关于
        行政监   日
 4                       份有限公司 2015   对大信会计师事务所(特殊普
        管措施 2018 年
                         年度财务报表审    通合伙)以及注册会计师牛良
               7 月 30
                         计                文、岑溯鹏采取出具警示函措
                 日
                                           施的决定》


                                 2
序号    类别     时间         项目                      事项
                                            中国证券监督管理委员会江
                        新三板挂牌企业
                                            苏监管局出具行政监管措施
                        苏州市沧浪区昌
                                            决定书(〔2018〕44、45 号)
       行政监 2018 年 信农村小额贷款
 5                                          《关于对大信会计师事务所
       管措施 8 月 3 日 股 份 有 限 公 司
                                            (特殊普通合伙)及注册会计
                        2014-2015 年度
                                            师万方全、周仲东采取监管谈
                        财务报表审计
                                            话措施的决定》
                                            中国证券监督管理委员会重
                        上市公司重庆梅      庆监管局出具重庆局行政监
       行政监 2018 年 安森科技股份有        管措施(〔2018〕19 号)《关于
 6
       管措施 8 月 9 日 限公司 2017 年      对大信会计师事务所(特殊普
                        度财务报表审计      通合伙)陈修俭、赵国超采取
                                            出具警示函措施的决定》
                                            中国证券监督管理委员会黑
                      上市公司金洲慈        龙江监管局出具监管措施决
              2018 年
       行政监         航集团股份有限        定书(〔2018〕19 号)《关于对
 7            9 月 11
       管措施         公司 2017 年度        大信会计师事务所(特殊普通
                日
                      财务报表审计          合伙)采取责令改正措施的决
                                            定》
                                            中国证券监督管理委员会黑
                       上市公司金洲慈       龙江监管局出具监管措施
              2019 年
       行政监          航集团股份有限       〔2019〕33 号《关于对大信会
 8            11 月 12
       管措施          公司 2018 年度       计师事务所(特殊普通合伙)
                 日
                       财务报表审计         及注册会计师闫秀敏、曹斌采
                                            取出具警示函措施的决定》
                                            中国证券监督管理委员会辽
                       上市公司神雾节       宁监管局出具行政监管措施
              2018 年
       行政监          能股份有限公司       决定书(〔2018〕11 号)《关于
 9            12 月 25
       管措施          2017 年度财务报      对大信会计师事务所(特殊普
                 日
                       表审计               通合伙)采取出具警示函措施
                                            的决定》
                                            中国证券监督管理委员会陕
                       新三板挂牌企业
                                            西监管局出具陕证监措施字
              2018 年 西安华新新能源
       行政监                               〔2018〕40 号《关于对大信会
10            12 月 29 股 份 有 限 公 司
       管措施                               计师事务所(特殊普通合伙)
                 日    2017 年度财务报
                                            及李炜、雷超采取出具警示函
                       表审计
                                            措施的决定》

                                  3
序号     类别    时间         项目                     事项
                                           中国证券监督管理委员会上
                         新三板挂牌企业
                                           海监管局出具沪证监决
                         上海中主信息科
        行政监 2019 年                     〔2019〕1 号《关于对大信会
 11                      技股份有限公司
        管措施 4 月 2 日                   计师事务所(特殊普通合伙)
                         2016 年度财务报
                                           及注册会计师舒铭、苏婷婷采
                         表审计
                                           取出具警示函措施的决定》
                                           中国证券监督管理委员会河
                                           北监管局出具行政监管措施
                       上市公司华讯方      决定书〔2019〕12 号《关于对
        行政监 2019 年
 12                    舟股份有限公司      大信会计师事务所(特殊普通
        管措施 10 月
                       2018 年年报审计     合伙)及注册会计师王进、崔
                                           会强采取监管谈话措施的决
                                           定》
                                           中国证券监督管理委员会安
                                           徽监管局出具行政监管措施
               2019 年 上市公司凯盛科      决定书(〔2019〕25 号)《关于
        行政监
 13            11 月 8 技股份有限公司      对大信会计师事务所(特殊普
        管措施
                 日    2018 年年报审计     通合伙)及注册会计师乔冠
                                           芳、宋江勇采取监管谈话措施
                                           的决定》
       二、项目成员信息
       1、人员信息
       项目合伙人:范金池,注册会计师,具有证券业务服务经验,
未在其他单位兼职。承办过多年上市公司年度审计、发行债券审
计、重大资产置换项目审计等证券业务的审计工作。
       质量控制复核人:刘仁勇,注册会计师,具有证券业务质量
复核经验,未在其他单位兼职。
       签字注册会计师:王小蕾,注册会计师,具有证券业务服务
经验,未在其他单位兼职。承办过多年上市公司年度审计、发行
债券审计、重大资产置换项目审计等证券业务的审计工作。
       2、独立性和诚信情况
       上述人员能够在执行公司财务报告及内部控制审计工作时
保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。
                                 4
    三、审计收费
    2019 年度财务报告审计费用 57.00 万元(含税),内部控制
审计费用 15.00 万元(含税),系按照大信会计师事务所(特殊
普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等
确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别
确定。
    公司 2019 年度财务报告及内部控制审计费用价格与 2018 年
度相同。
    四、续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了
《关于支付 2019 年度审计费用并续聘审计机构的议案》,董事会
审计委员会发表书面审核意见如下:
    “通过对大信事务所 2019 年度审计工作等情况的充分了解
和审查,我们认为大信事务所在执行公司财务报告及内部控制审
计工作时均保持了独立性,未发现其存在不良诚信记录的情况。
在审计过程中,大信事务所不存在损害公司全体股东,特别是中
小股东利益的情形。
    大信事务所具备为公司提供审计服务的专业胜任能力,顺利
完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作。同意向大
信事务所支付财务报告审计费用 57.00 万元(含税)及内部控制
审计费用 15.00 万元(含税),并聘任其为公司 2020 年财务报告
及内部控制审计机构,聘期一年。”
    2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同
意的事前认可意见,并发表独立意见如下:
    “大信事务所具有丰富的审计服务经验,具备相应的执业资
格和胜任能力,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独
立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。
公司续聘大信事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》
                             5
的有关规定。我们同意续聘大信事务所为公司 2020 年财务报告
及内部控制审计机构。”
    3、公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于支付 2019
年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
                                二零二零年三月九日




                            6

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