思创医惠:财通证券股份有限公司关于公司2019年度现场检查报告

来源:巨灵信息 2020-01-20 00:00:00
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    财通证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司
    
    2019年度现场检查报告
    
     保荐机构名称:财通证券股份有限公司 被保荐公司简称:思创医惠
     保荐代表人姓名:戴中伟             联系电话:0571- 87130439
     保荐代表人姓名:吕德利             联系电话:0571- 87825178
     现场检查人员姓名:戴中伟
     现场检查对应期间:2019年度
     现场检查时间:2020年1月14日
         一、现场检查事项                                    现场检查意见
     (一)公司治理                                                是   否   不适
                                                                                用
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                  √
     2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                    √
     3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容  √
     等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
     4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认          √
     5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关  √
     业务规则履行职责
     6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披  √
     露义务
     7.公司控股股东或实际控制人如发生变化,是否履行了相应程  √
     序和信息披露义务
     8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立        √
     9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争          √
     (二)内部控制
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门    √
     2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规            √
     3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部  √
     门提交的工作计划和报告等
     4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工    √
     作进度、质量及发现的重大问题等
     5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部    √
     审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等
     6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情    √
     况进行一次审计
     7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计    √
     委员会提交次一年度内部审计工作计划
     8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计    √
     委员会提交年度内部审计工作报告
     9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控    √
     制评价报告
     10.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是   √
     否建立了完备、合规的内控制度
     (三)信息披露
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件。
     1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                   √
     2.公司已披露的内容是否完整                             √
     3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展       √
     4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                 √
     5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息 √
     披露管理制度的相关规定
     6.投资者关系管理档案是否及时向本所报备                 √
     (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者  √
     间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
     2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接  √
     占用上市公司资金或者其他资源的情形
     3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义    √
     务
     4.关联交易价格是否公允                                  √
     5.是否不存在关联交易非关联化的情形                      √
     6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务              √
     7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务            √
     等情形
     8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的            √
     审批程序和披露义务
     (五)募集资金使用
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议          √
     2.募集资金三方监管协议是否有效执行                      √
     3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形          √
     4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补  √
     充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
     5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
     为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者    √
     偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
     6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益  √
     是否与非公开发行预案等相符
     7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险              √
     (六)业绩情况
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.业绩是否存在大幅波动的情况                                √
     2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                    √
     3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常      √
     (七)公司及股东承诺履行情况
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.公司是否完全履行了相关承诺                            √
     2.公司股东是否完全履行了相关承诺                        √
     (八)其他重要事项
     现场检查手段:(1)查阅公司董事会、监事会、股东大会会议材料和公开信息
     披露文件;(2)对公司部分高管进行访谈。
     1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露                √
     2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                        √
     3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因          √
     4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或    √
     者风险
     5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险            √
     6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相              √
     关要求予以整改
         二、现场检查发现的问题及说明
         无
    
    
    (以下无正文)
    
    (本页无正文,为《财通证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司2019
    
    年度现场检查报告》之签字盖章页)
    
    保荐代表人:
    
    戴中伟 吕德利
    
    财通证券股份有限公司
    
    2020年1月20日

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