蠡湖股份:东吴证券股份有限公司关于公司2019年度定期现场检查报告

来源:巨灵信息 2019-12-16 00:00:00
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    东吴证券股份有限公司
    
    关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司
    
    2019年度定期现场检查报告
    
    保荐机构名称:东吴证券股份有限公司       被保荐公司简称:蠡湖股份
    保荐代表人姓名:狄正林                   联系电话:0512-62938515
    保荐代表人姓名:杨淮                     联系电话:0512-62938503
    现场检查人员姓名:狄正林、卞睿、张熙、高志豪
    现场检查对应期间:2019年度
    现场检查时间:2019年12月9日
    一、现场检查事项                                         现场检查意见
    (一)公司治理                                           是    否    不适用
    现场检查手段:1、查阅公司章程和公司治理相关制度;2、查阅三会文件及相关决议;3、
    核查董监高人员变动及相关决策文件;4、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外
    投资情况;5、实地查看公司的生产经营场所,了解机构设置、人员配置、资产分布等情况。。
    1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                   √
    2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                     √
    3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要√
    件是否齐备,会议资料是否保存完整
    4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认           √
    5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文√
    件和本所相关业务规则履行职责
    6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义√
    务
    7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序            √
    和信息披露义务
    8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立         √
    9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争           √
    (二)内部控制
    现场检查手段:1、查阅公司内部审计相关制度;2、查阅审计委员会会议文件;3、查阅内
    部审计部门工作计划、工作报告及年度内部控制评价报告4、访谈公司内部审计部门人员,
    了解公司内部控制情况。
    1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如 √
    适用)
    2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计               √
    部门(如适用)
    3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)   √
    4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门 √
    提交的工作计划和报告等(如适用)
    5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √
    度、质量及发现的重大问题等(如适用)
    6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 √
    工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)
    7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √
    行一次审计(如适用)
    8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √
    会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
    9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √
    会提交年度内部审计工作报告(如适用)
    10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制  √
    评价报告(如适用)
    11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完√
    备、合规的内控制度
    (三)信息披露
    现场检查手段:1、查阅公司信息披露管理制度;2、查阅公司信息披露公告文件及相关备
    查文件如会议决议、合同文本等;3、访谈公司董事会秘书,了解公司信息披露情况。
    1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                     √
    2.公司已披露的内容是否完整                               √
    3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展       √
    4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                   √
    5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露√
    管理制度的相关规定
    6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载                    √
    (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
    现场检查手段:1、查阅公司关联交易管理和对外担保管理制度;2、取得公司关联方清单、
    关联交易和对外担保明细;3、查阅公司关联交易公告文件及相关会议审批文件、合同文本;
    4、查阅公司对外担保公告文件及相关会议审批文件、合同文本;5、查阅公司银行对账单,
    核查公司大额资金往来;6、查阅公司征信报告,核查对外担保情况;7、访谈公司财务总
    监,了解公司关联交易和对外担保情况。
    1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接√
    占用上市公司资金或者其他资源的制度
    2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用√
    上市公司资金或者其他资源的情形
    3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务   √
    4.关联交易价格是否公允                                   √
    5.是否不存在关联交易非关联化的情形                       √
    6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务     √
    7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情√
    形
    8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批            √
    程序和披露义务
    (五)募集资金使用
    现场检查手段:1、查阅公司募集资金管理制度;2、查阅募集资金三方监管协议及公司有
    关募集资金使用的信息披露文件、会议审批文件;3、现场查看募投项目建设情况;4、查
    阅募集资金专户对账单、抽查募集资金大额支付凭证。
    1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议           √
    2.募集资金三方监管协议是否有效执行                       √
    3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形   √
    4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流√
    动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
    5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永
    久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行 √
    贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
    6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否√
    与招股说明书等相符
    7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险               √
    (六)业绩情况
    现场检查手段:1、查阅公司及同行业上市公司披露的定期报告,进行财务报告分析;2、
    访谈公司财务总监,了解公司财务情况。
    1.业绩是否存在大幅波动的情况                                    √
    2.业绩大幅波动是否存在合理解释                                        √
    3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常       √
    (七)公司及股东承诺履行情况
    现场检查手段:1、查阅公司、股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员所做出的承诺
    函;2.查阅公司信息披露文件;3.访谈公司董事会秘书,了解公司、股东、董事、监事、
    高级管理人员等承诺的履行情况。
    1.公司是否完全履行了相关承诺                            √
    2.公司股东是否完全履行了相关承诺                        √
    (八)其他重要事项
    现场检查手段:1、查阅公司章程、现金分红相关会议决议等文件;2、查阅公司重大合同、
    大额资金支付记录及相关审批文件;3、访谈公司总经理,了解公司生产经营情况。
    1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露                √
    2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                              √
    3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因          √
    4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风√
    险
    5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险            √
    6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要                √
    求予以整改
    二、现场检查发现的问题及说明
    经本保荐机构现场检查,在本次现场检查所涵盖的期间,未发现需要进一步整改的事项。
    
    
    (以下无正文)
    
    (本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司2019年度定期现场检查报告的核查意见》之签章页)
    
    保荐代表人:
    
    狄正林 杨淮
    
    东吴证券股份有限公司
    
    年 月 日

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