澳洋健康:国海证券股份有限公司关于公司2019年持续督导工作定期现场检查报告

来源:巨灵信息 2019-12-14 00:00:00
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    国海证券股份有限公司
    
    关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2019年持续督导工作
    
    定期现场检查报告
    
     保荐机构名称:国海证券股份有限公司       被保荐公司简称:澳洋健康
     保荐代表人姓名:吴潇                     联系电话:021-50185900
     保荐代表人姓名:李金海                   联系电话:0771-5566864
     现场检查人员姓名:吴潇、叶林
     现场检查对应期间:2019年1-11月
     现场检查时间:2019年11月27日-2019年11月29日
     一、现场检查事项                                       现场检查意见
     (一)公司治理                                           是      否     不适用
     现场检查手段:查阅三会相关文件、三会相关制度;查阅信息披露原始文件;访谈董事会秘
     书等。
     1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规                    是
     2.公司章程和三会规则是否得到有效执行                      是
     3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容    是
     等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
     4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认            是
     5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范    是
     性文件和本所相关业务规则履行职责
     6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披    是
     露义务
     7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应                   不适用
     程序和信息披露义务
     8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立          是
     9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争            是
     (二)内部控制
     现场检查手段:查阅内部审计制度;查阅内部审计部门工作记录;访谈内部审计负责人等。
     1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门      是
     (如适用)
     2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部    是
     审计部门(如适用)
     3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)    是
     4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部    是
     门提交的工作计划和报告等(如适用)
     5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工      是
     作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
     6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
     审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等     是
     (如适用)
     7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情      是
     况进行一次审计(如适用)
     8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计      是
     委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
     9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计      是
     委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
     10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控     是
     制评价报告(如适用)
     11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立     是
     了完备、合规的内控制度
     (三)信息披露
     现场检查手段:查阅了公告文件及对应的原始文件;查阅了公司信息披露相关制度文件;浏
     览了互动易网站。
     1.公司已披露的公告与实际情况是否一致                      是
     2.公司已披露的内容是否完整                                是
     3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展        是
     4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项                    是
     5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息    是
     披露管理制度的相关规定
     6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载                       不适用
     (四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
     现场检查手段:查阅了相关制度文件;查阅了关联交易合同及已履行的程序。
     1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者    是
     间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
     2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接    是
     占用上市公司资金或者其他资源的情形
     3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义      是
     务
     4.关联交易价格是否公允                                    是
     5.是否不存在关联交易非关联化的情形                        是
     6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务      是
     7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务    是
     等情形
     8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的    是
     审批程序和披露义务
     (五)募集资金使用
     现场检查手段:查阅了募集资金账户银行对账单;查阅了三方监管协议;查阅了大额资金转
     账凭证;查阅了信息披露相关文件。
     1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议            是
     2.募集资金三方监管协议是否有效执行                        是
     3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情      是
     形
     4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补    是
     充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
     5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
     为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者     是
     偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
     6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益    是
     是否与招股说明书等相符
     7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险                是
     (六)业绩情况
     现场检查手段:分析了公司定期财务报告;就公司业绩波动情况与董事会秘书进行了交流;
     查阅了同行业可比公司财务数据。
     1.业绩是否存在大幅波动的情况                              是
     2.业绩大幅波动是否存在合理解释                            是
     3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常        是
     (七)公司及股东承诺履行情况
     现场检查手段:了解、查询了公司、股东相关承诺事项;核实了相关承诺的落实情况。
     1.公司是否完全履行了相关承诺                              是
     2.公司股东是否完全履行了相关承诺                          是
     (八)其他重要事项
     现场检查手段:查阅了公司分红相关制度,并核实了公司实际分红情况;抽查了大额资金往
     来凭证;抽查了重大合同;了解了行业发展状况。
     1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露                                 不适用
     2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露                是
     3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因            是
     4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或      是
     者风险
     5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险              是
     6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相      是
     关要求予以整改
     二、现场检查发现的问题及说明
     公司业绩存在下滑情况,主要原因为粘胶价格同比下降,而主要原材料价格未有明显变化,
    
    
    毛利率同比下降。此外,报告期内,公司粘胶板块子公司阜宁澳洋停工检修,对公司利润也
    
    有负面影响。公司将通过更新技术、拓展市场渠道以及减少内部损耗等方式应对业绩下滑问
    
    题。
    
    (本页无正文,为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
    
    2019年持续督导工作定期现场检查报告》之签署页)
    
    保荐代表人签字:
    
    吴潇 李金海
    
    国海证券股份有限公司
    
    年 月 日

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