两面针:关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表及内部控制审计机构的公告

来源:上交所 2017-08-11 00:00:00
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证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2017—029

柳州两面针股份有限公司

关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务报表及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月

10 日召开第六届董事会第四十四次会议。会议审议通过了《关于聘

请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及

内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、 改聘会计师事务所的情况说明

公司原财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)的聘期已期满。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业

过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映公司的财务和内控状况,

公司董事会对其审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审

计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢!

为确保公司 2017 年财报审计工作的顺利进行,公司董事会拟聘

请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及

内部控制审计机构。经双方沟通,2017 年度财务报表审计费 55 万元,

内部控制审计费 30 万元,合计 85 万元,审计总费用与 2016 年度审

计费用基本持平。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许

可证,符合上市公司审计业务的资格要求;上市公司客户量连续十二

年稳居中国证监会排名前十名,受聘担任 100 多家上市公司年报等相

1

关审计业务;央企及省属大型特大型国企客户逾百家,专业性强,经

验丰富,实力雄厚。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)

的执业情况进行了充分地了解,经审议,同意聘请大信会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构并

提交公司董事会审议。

2、经公司第六届董事会第四十四次会议审议,同意聘请大信会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及内部控制

审计机构。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可,并发表独立意见:经

认真核查相关资料,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期

货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能

力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次变

更财务报表及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会

影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的

合法权益,同意本次会计师事务所更换。

4、该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

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