*ST金源:关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度报告审计单位的公告

来源:深交所 2016-10-31 00:00:00
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证券代码:000408 证券简称:*ST金源 公告编号:2016-78

金谷源控股股份有限公司

关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2016 年度报告审计单位的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 28 日,金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届

董事会第三次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2016 年度报告审计单位的议案》。现将具体情况公告如下:

在公司重大资产重组过程中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提

供审计服务,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了各项审计任务。

公司认为,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的

经验,该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果

能真实地反映企业的实际情况,能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的

了解需求。根据财务活动的持续性特征,公司拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制报告的审计单位,审计费用另行

商定。

公司独立董事对此事项发表了相关独立意见,认为:在公司重大资产重组过

程中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,勤勉尽责,能

客观、公正、公允地反映公司的财务状况。该会计师事务所在相关业务的处理上

具有丰富的经验,执业人员有良好的执业素质和执业道德,能较好地满足股东和

债权人等对公司财务状况的了解需求;该会计师事务所具备相关资质条件,公司

聘请会计师事务所的决策程序合法有效。同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制报告的审计单位。

本事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

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