同仁堂:董事会审计委员会关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的书面审核意见

来源:上交所 2016-10-31 00:00:00
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北京同仁堂股份有限公司董事会

审计委员会关于控股股东对本公司及下属公司

委托贷款展期暨关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易

实施指引》等相关法律、法规的规定,公司董事会审计委员会全面、认真的审查

了公司《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的议案》,

该议案为关联交易。董事会审计委员会认为:

该项关联交易符合公司的发展要求,有利于公司合理调配与使用资金并有效

推进相关项目的实施,增强公司在相关领域的业务能力和综合竞争力;该项关联

交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,该项关联交易符合《公司法》、《证券

法》与《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别非关联股东利益的情

况。公司董事会审计委员会同意该项议案提交董事会审议。

谭红旭 刘 渊 冯智梅

二零一六年十月二十五日

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