附件:
会稽咖绍兴酒搬份有限公司申圆黄酒产业基她
一期牢严韶万千开黄酒生产线信息傀耀升颐目
巾奥预算肉专项赞金 (霓点产业振兴翻搜木改造)
攒资计划颐目竣工验峨意蜒
受省发改委、经信委委托,20]6年4月6日,绍兴市柯桥
区发玖局、经信局组织召开了会稽山绍兴酒股份有限公司中国黄
酒产业基地一期年产 4万千升黄酒生产线信息化提升项目中央
预算内专项(重点产业振兴和扶术改造)投资计划项目竣工验收
会议。参加会议的有浙江大学、浙江工业职业扶木学院黄酒学院、
绍兴兴业会计师事务所、绍兴市柯桥区发改局、经信局、财政局、
建设局、环保局、档案局等单位的专家和代表,并成立了项目竣
工验伙小组。会议听取了项目单位的验伙总结汇报,并进行了现
场查看和认莫讨论,形成验收意见如下:
一、建设内容和规模
会稽山绍兴酒股份有限公司申国黄酒产业基地一期年产 4
万千升黄酒生产线信息化提升项目由绍兴县发展和改茸局备案
(绍发改投备案(2011)32号人备案号:06211106014030272282。
201T年9月1日《国家发展改草委办公厅、工业和信息化部办
公厅关于重点产业振兴和扶术改造2011年申央预算内投资项目
复函》(发改办产业(2011)2128号),对该项目资金申请报告
一3一
页n
2016 3.H 1111:08 HP Fax @
绍兴节柯桥区人民政府办蛰寞
绍兴市柯桥区人民政府办公窒
关于召开z0t6年度全区档案工昨会议的遮翔
各镇人民政府(街遣办亭处、开发区管委会),E有共部门:
经研究,决定查开2016年度全区档案工作会议,现将有关事
项遇知如下:
一。会议时间: 2016年3月15 日(星期二)下午14:30,
会期半天。
二、会议地点:区档案局(华齐路1108号,公共服务大楼西
侧)-楼掘告厅。
三、参加对象:备镇(街遣、开发区)分管免贵人和档案员
(大书);区委宣传部、区农办、经信局、教体局、科扶局、公安
局、民政局、司法局、财政局、人力社保局、柯桥国土分局、环
保局、建没局(规划分局)。建管局、交逼运输局、水电局、农林
局、商务局。文广局、卫计局、审计局。统计局、安监局、市场
监管局、质监局、综合执法局、侨办(侨联)、旅游局、国资办。
树人大学建设办、申纺CBD建设办、轨遣交通建设办。公积金中
心、交投集团、城投集团、总工会、文联、残联、法院、检察院
等部门和单位分管负责人及档案员(文书);区机关有关部门和单
位的档案员或文书(名单附后);备团休会员单位档案员(文书)
和区档案局全体干部(由区档案局负责逼知)。
请与会人员安排好工作准时出席。
请区掘社、区广播电视总台派记者参加。
联系人;张如华。联系电话:84384此。
绍兴市柯桥区人民政府办公室
2016年3月lo 日
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昌 录
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| 一、审计报告 ………………………。。。。。…………………………,/。。第]@@Z页
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二、财务报表…"…………""…………""""…………。""第3一口0页
(一)合并资产负债表……"………………。………"…"………第3页
(散)母公司资产负债表……………………。……………"。…"…第4页
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| (三)合并利润表………。…………。""""…………""""第5页
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(四)母公司利润表…………"……"……………………………"第6页
(五)合并现金流量表………"……。……………………………"第7页
(六)母公司现金流量表…………………"。…"。………………"第8页
(七)合并所有者权益变动表……,………………………""……第9页
(八)母公司所有者权益变动表 。。。。…。。………………"。……"第10页
三、财务报表附注 ……。……………………"。。…………………。第村一66页
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砌"奶物彤。
天暖会计师事务所
一
Pan-China Certified Public Accountants
审 计 辙 篙
天健审咱2016] 828号
会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东:
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我们审计了后附的会稽山绍兴酒股份有限公司 (以下简称会稽山绍兴酒公
@ 司)财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度
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的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变
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动表,以及财务报表附注。
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一、管理层对财务报表的责任
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编制和公允列报财务报表是会稽山绍兴酒公司管理层的责任,这种责任包
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括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并便其实现公允反映;(2)设
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计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
散、注册会计师的责任
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= 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
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@ 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否
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@ 不存在重大错报获取合理保证。
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@ 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
!
@ 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
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| 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和
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「 公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计T作还包括评价管理层
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@ 地址:申国·杭州市西溪路l2B号
Add:128 Xixi Road. Hangzhou. China
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网址:www.pCCpa·cn
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合埋性,以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
础。
三、审计意见
我们认为,会稽山绍兴酒公司财务报表在所有重大万面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了会稽山绍兴酒公司20I5年12月31日的合并及母公司财
务状况,以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中国注册会计师
中国注册会计师 乒欠
二O一六年三月二十五日
第2 页共66 页
会回执 (文件及回执可在浙江省食,行业会员 QQ 群 284519683 共享里
直接下载) 报给协会秘书处。
联系方式: 电话; 0571-85167015/85166980 孙大彦 傅犬估
传真: 0571-85167015/85166980
地址: 杭州市天 目 山路 7 号 i号楼
E-mail: 幻85167015Q 163.com
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