三力士股份有限公司
2016 年非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二〇一六年九月
三力士股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
一、本次非公开发行募集资金的使用计划
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 52,000 万元,扣除发行费用后
投入如下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 150 台智能化无人潜水器新建项目 58,575 50,000
合计 58,575 50,000
在募集资金到位前,公司若已使用银行贷款或自有资金进行了该项目的投资
运作,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。
如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,不足部分将由公
司以自有资金或者其他融资方式解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
公司本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后,将全部用于年产150台智
能化无人潜水器新建项目:
1、投资估算
项目总投资58,575万元,其中:固定资产投资52,575万元(含预备费2,503.45
万元),铺底流动资金6,000万元。
2、产品方案
本项目建设完成后,项目年产智能化大、中、小型各档潜水器共150台套。
3、实施主体和地点
本项目由公司全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司实施。
本项目拟在浙江省绍兴市柯桥区柯岩规划三力士智能装备产业园区(筹)征
地188亩。
4、财务评价
本项目全面达产后预计实现年销售收入58,000万元(含税),年利润总额
11,248.43万元,年净利润将达到8,436.32万元(所得税率按25%计算),投资利润
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率为19.20%。
5、项目建设期
本项目建设周期规划为18个月。
6、项目立项、环评和土地等事项
本项目已于绍兴市柯桥区发展和改革委员局备案;
本项目拟在浙江省绍兴市柯桥区柯岩规划三力士智能装备产业园区(筹)征
地188亩,公司已成功竞得该地块土地,并取得相关方签署的《成交确认书》,该
土地出让合同正在签署中。
本项目的环保手续正在办理中。
7、项目背景及可行性
(1)项目建设是发展海洋工程、开发海洋资源、建设海洋强国的需要
海洋开发关系国家安全和权益。随着国际形势的变化和我国综合国力的增
长,发展海洋事业、建设海洋强国的重要性和迫切性日益突显。
我国是一个海洋大国,拥有约300万平方公里管辖海域和18,000公里海岸线,
面积500平方米以上的海岛有5,000多个,海洋资源十分丰富。要充分高效开发利
用这些丰富的海洋资源,必须对海洋进行充分的了解和科学研究,无人潜水器就
是对海洋进行了解研究的基础手段,对提高我国海洋资源开发的科技水平,突破
深海工程装备瓶颈,促进海洋资源开发具有非常重要的指导意义,并能以此带动
我国深海工程、海洋研究和装备水平的提高。
(2)项目建设有利于我国海洋权益的保护
随着海洋对各国经济发展越来越重要,各海洋国家都越来越注重争取和保护
海洋权益。我国是海洋大国,近年来,我国与他国的海洋争议日益突出,如中日
的钓鱼岛、中越中菲的南海争议等。无人潜水器在军事上可用于水下军事侦察、
水雷猎探布设与销毁、水下军事障碍的探测与观察、对入侵军事目标的攻击等;
在民用方面可广泛应用于海洋调查(如海流、水质、海矿物取样等)、海洋勘察
(如海床地貌绘图、海底剖面测绘等)、海底电缆或管线的探测与观察、海上石
油平台的水下观察与维修、水库大坝观察检查、沉船探测定位等。这些都能更好
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地为国争取海洋权益,保护我国的海洋权益不受侵犯。
(3)项目建设也是公司转型升级长远发展的需要
作为橡胶 V 带生产企业,在中国传统橡胶传输带行业景气度下降及劳动力
成本持续上升的影响下,公司业绩虽保持稳定增长,但增速有所放缓。同时,公
司作为相关行业内的领军企业,行业占有率已达到相当的规模,未来较快速发展
遇到一定的瓶颈。在此情况下,本次非公开发行募集资金投资项目的建设,是公
司自主转型进入高端装备制造业、实现多业态发展的重大举措。公司将通过自建
团队、战略合作等方式,整合行业优势资源和上市公司资源,积极实现跨越发展,
最终实现橡胶 V 带和高端装备制造双轨并行的业务结构。
本次非公开发行,有利于公司把握高端装备制造的良好市场发展机遇,拓展
公司业务领域,促进公司战略转型,提升公司市场竞争力,为公司培育新的利润
增长点,实现股东利益最大化,符合公司的发展战略规划。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
(一)对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策,以及未来公司整体战略发
展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行,符
合本公司及全体股东的利益。项目完成后,能够进一步提升公司的竞争能力,在
保证原有产业稳定成长的同时,向新兴领域拓展业务,提高盈利水平,增加利润
增长点。
(二)对公司财务状况的影响
通过本次非公开发行,公司资本实力大大增强,净资产和总资产规模大幅提
高,资产负债率进一步降低,财务结构将更加稳健。
同时,随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产,公司的收入水平将稳
步增长,盈利能力进一步提升,公司的整体实力和抗风险能力将进一步加强。
三力士股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
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