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四川大通燃气开发股份有限公司
2015 年度内部控制审计报告
川华信审(2016)188 号
目录:
1、防伪标识
2、2015 年度内部控制审计报告
四川大通燃气开发股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告
四川大通燃气开发股份有限公司
2015 年度内部控制审计报告
川华信审(2016)188 号
四川大通燃气开发股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四
川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:张 兰
(特殊普通合伙)
中国 成都 中国注册会计师:武兴田
二 0 一六年四月二十八日