索芙特股份有限公司监事会
关于公司2015年度内部控制评价报告的审核意见
监事会依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求,对公司
董事会出具的 2015 年度内部控制评价报告进行了审核并发表如下意见:
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关指引等有关规范要求,以防范风险为出
发点,在业务发展的同时结合业务流程变化不断完善内部控制体系。公司已经建立了符
合公司实际的关于生产经营、财务管理、信息披露、内部控制检查等内部控制制度,制
度覆盖了各业务过程和操作环节,基本满足现有的管理部门控制和管理需要。公司内部
控制制度完整、合理、有效,内部控制体系健全,不存在重大的内部控制缺陷。
监事会认为,董事会出具的公司 2015 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地
反映了公司内部控制现状,内控体系符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制
的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。
索芙特股份有限公司监事会
二○一六年四月二十七日