新 海 宜:兴业证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表之核查意见

来源:深交所 2016-04-23 00:00:00
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兴业证券股份有限公司关于

苏州新海宜通信科技股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表之核查意见

兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为苏州新海

宜通信科技股份有限公司(简称“新海宜”或“公司”)2014 年配股持续督导

的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深

圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求,对公司

出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

一、新海宜内部控制规则落实情况自查表相关情况

新海宜对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,

认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审

计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对内部审计和审计委员

会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关

联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核

查。根据核查结果,编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、核查意见

经核查,保荐机构认为:新海宜填写的《内部控制规则落实自查表》严格按

照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易

所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司第五届董事会第三十四次会

议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有

限公司内部控制规则落实情况自查表之核查意见》之签章页

保荐代表人:陈全

保荐代表人:谢威

兴业证券股份有限公司

2016 年 4 月 21 日

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