东吴证券股份有限公司
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表之核查意见
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为雏鹰农牧集团股份有
限公司(以下简称“雏鹰农牧”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有
关规定,对雏鹰农牧董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“自
查表”)进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、公司内部控制规则落实情况
雏鹰农牧根据中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,结合
公司的实际情况,认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查,并重点对组织
机构建设、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会运作、信息披露的内
部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、
对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查,并根据自查结果填
写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关规定,东吴证券对雏鹰农牧填写的《内部控制规则落实自查表》
进行了逐项核查。
经核查,东吴证券认为:雏鹰农牧填写的《内部控制规则落实自查表》能够
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况,不存在隐瞒、疏漏等情况。东吴证券
对雏鹰农牧填写的《内部控制规则落实自查表》无异议。
(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司内部
控制规则落实自查表之核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人: 尹 鹏
狄正林
东吴证券股份有限公司
2016年4月20日