芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2016 年第一季度报告
(全文)
二零一六年四月二十日
1
芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人齐生立、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人张炎
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 568,703,982.29 599,493,602.01 -5.14%
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,508,822.82 9,343,879.55 12.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
8,830,469.56 6,588,845.92 34.02%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,190,975.73 179,188,644.55 -103.46%
基本每股收益(元/股) 0.0292 0.0260 12.31%
稀释每股收益(元/股) 0.0292 0.0260 12.31%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.39% 同比增加 0.04 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,917,762,680.91 3,909,297,155.46 0.22%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,439,354,912.98 2,428,845,770.99 0.43%
截止披露前一交易日的公司总股本
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 360,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0292
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
656,333.82 -
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 855,841.09 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 525,460.29 -
减:所得税影响额 177,822.31 -
少数股东权益影响额(税后) 181,459.63 -
合计 1,678,353.26 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 27,169 0
先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽海螺集团有限
国有法人 30.63% 110,282,693 0 无 0
责任公司
浙江盾安人工环境 境内非国有
9.43% 33,954,545 0 无 0
股份有限公司 法人
芜湖海螺国际大酒
国有法人 1.99% 7,160,000 0 无 0
店有限公司
李葛卫 境内自然人 0.97% 3,480,000 0 - -
李俊 境内自然人 0.93% 3,330,000 0 - -
全国社保基金四一
其他 0.83% 2,999,934 0 - -
八组合
UBS AG 其他 0.65% 2,329,200 0 - -
孙珊珊 境内自然人 0.44% 1,569,803 0 - -
宁波大榭开发区投
其他 0.42% 1,510,000 0 - -
资控股有限公司
中国农业银行-益
民创新优势混合型 其他 0.42% 1,502,047 0 - -
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 110,282,693 人民币普通股 110,282,693
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浙江盾安人工环境股份有限公
33,954,545 人民币普通股 33,954,545
司
芜湖海螺国际大酒店有限公司 7,160,000 人民币普通股 7,160,000
李葛卫 3,480,000 人民币普通股 3,480,000
李俊 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
全国社保基金四一八组合 2,999,934 人民币普通股 2,999,934
UBS AG 2,329,200 人民币普通股 2,329,200
孙珊珊 1,569,803 人民币普通股 1,569,803
宁波大榭开发区投资控股有限
1,510,000 人民币普通股 1,510,000
公司
中国农业银行-益民创新优势
1,502,047 人民币普通股 1,502,047
混合型证券投资基金
前 10 名股东中,除安徽海螺集团有限责任公司与芜湖海螺国际大酒店有限
上述股东关联关系或一致行动 公司为一致行动人外,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市
的说明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资
融券投资者信用账户名册显示,自然人股东李葛卫通过国都证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,480,000 股,持股比例为
0.97%;自然人股东李俊通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保
前 10 名普通股股东参与融资融
证券账户持有公司股份 2,000,000 股,通过普通证券账户持有公司股份
券业务情况说明(如有)
1,330,000 股,合计持股 3,330,000 股,持股比例为 0.93%;自然人股东孙
珊珊通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
291,000 股 , 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 公 司 股 份 1,278,803 股 , 合 计 持 股
1,569,803 股,持股比例为 0.44%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,其他流动资产较年初增加62.98%,主要系公司利用闲置流动资金购买银行保本
理财产品增加所致。
2、报告期末,应付票据较年初增加1186.32%,主要系公司增加应付票据使用所致。
3、报告期末,应付职工薪酬较年初减少86.41%,主要系公司兑现2015年计提年终奖所致。
4、报告期末,应付利息较年初增加69.40%,主要系公司一季度债券利息未到付息日所致。
5、报告期内,投资收益同比减少58.35%,主要系公司购买银行保本理财产品收益未到期所致。
6、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少103.46%,主要系公司原料采购增加所
致。
7、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增加90.81%,主要系公司利用闲置流动资金
购买银行保本理财产品增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东 安徽海螺集团有 避 免 同 业 避免从事与上市 2001 年 04 月
公司存续期 严格履行
所作承诺 限责任公司 竞争承诺 公司竞争的行业 15 日
2015 年 7 月
安徽海螺集团有 不 减 持 承 2015 年 7 月
不减持公司股份 11 日 至 2015 履行完毕
限责任公司 诺 11 日
年 12 月 31 日
不减持承诺
自 2015 年 7
芜湖海螺国际大 不 减 持 承 2015 年 7 月
不减持公司股份 月 28 日起六 履行完毕
酒店有限公司 诺 11 日
个月内
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承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 625,362,873.58 648,383,076.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 424,250,967.83 582,543,238.68
应收账款 119,481,981.93 109,254,241.96
预付款项 127,016,814.12 101,091,973.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,767,994.28 4,910,499.05
买入返售金融资产
存货 504,139,619.25 428,594,317.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295,000,000.00 181,000,000.00
流动资产合计 2,100,020,250.99 2,055,777,347.11
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,782,999.46 2,818,079.29
固定资产 1,549,474,521.07 1,583,565,513.42
在建工程 4,288,260.02 4,012,152.02
工程物资 24,094.96 24,094.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 237,706,635.38 239,482,478.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,008,951.56 1,160,523.16
递延所得税资产 22,456,967.47 22,456,967.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,817,742,429.92 1,853,519,808.35
资产总计 3,917,762,680.91 3,909,297,155.46
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,880,000.00 3,800,000.00
应付账款 86,732,001.59 103,660,254.86
预收款项 69,993,225.32 56,825,072.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,209,094.12 53,048,739.49
应交税费 29,035,977.09 32,302,052.73
应付利息 25,932,806.53 15,308,306.53
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应付股利
其他应付款 62,318,786.39 68,379,979.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 330,101,891.04 333,324,405.60
非流动负债:
长期借款
应付债券 848,508,594.80 848,256,542.75
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,886,651.55 3,886,651.55
预计负债
递延收益 70,665,612.30 70,665,612.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 923,060,858.65 922,808,806.60
负债合计 1,253,162,749.69 1,256,133,212.20
所有者权益:
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 440,978,643.93 440,978,324.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 254,190,850.09 254,190,850.09
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一般风险准备
未分配利润 1,384,185,418.96 1,373,676,596.14
归属于母公司所有者权益合计 2,439,354,912.98 2,428,845,770.99
少数股东权益 225,245,018.24 224,318,172.27
所有者权益合计 2,664,599,931.22 2,653,163,943.26
负债和所有者权益总计 3,917,762,680.91 3,909,297,155.46
法定代表人: 齐生立 主管会计工作负责人:汪 涛 会计机构负责人:张 炎
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 361,602,381.03 303,829,823.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 325,765,543.67 450,334,997.46
应收账款 28,215,921.29 37,105,422.23
预付款项 13,120,095.60 12,402,591.53
应收利息
应收股利
其他应收款 686,091,461.02 616,550,153.37
存货 169,345,027.67 143,649,289.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 1,624,140,430.28 1,663,872,277.39
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,007,639,237.78 1,007,639,237.78
投资性房地产
固定资产 389,237,940.20 401,887,019.42
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在建工程 4,012,152.02 4,012,152.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,422,533.23 22,592,833.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,737,903.62 1,737,903.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,425,049,766.85 1,437,869,146.20
资产总计 3,049,190,197.13 3,101,741,423.59
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,234,862.07 11,834,207.10
预收款项 14,784,028.99 11,584,478.79
应付职工薪酬 2,370,116.86 15,496,495.15
应交税费 5,772,112.79 5,025,947.75
应付利息 25,932,806.53 15,308,306.53
应付股利
其他应付款 78,364,039.88 139,605,192.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,457,967.12 198,854,627.39
非流动负债:
长期借款
应付债券 848,508,594.80 848,256,542.75
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 848,508,594.80 848,256,542.75
负债合计 984,966,561.92 1,047,111,170.14
所有者权益:
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 455,005,503.79 455,005,184.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 234,947,597.80 234,947,597.80
未分配利润 1,014,270,533.62 1,004,677,471.03
所有者权益合计 2,064,223,635.21 2,054,630,253.45
负债和所有者权益总计 3,049,190,197.13 3,101,741,423.59
3、合并利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 568,703,982.29 599,493,602.01
其中:营业收入 568,703,982.29 599,493,602.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 552,495,210.97 588,549,217.52
其中:营业成本 468,223,442.16 518,619,828.36
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,334,932.78 2,456,672.99
销售费用 30,951,106.61 24,321,889.23
管理费用 42,876,722.84 33,409,192.65
财务费用 8,109,006.58 9,741,634.29
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
855,841.09 2,054,841.00
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,064,612.41 12,999,225.49
加:营业外收入 1,274,248.08 3,080,413.73
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 92,453.97 520.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
18,246,406.52 16,079,119.22
列)
减:所得税费用 6,810,737.73 6,021,513.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,435,668.79 10,057,605.56
归属于母公司所有者的净利润 10,508,822.82 9,343,879.55
少数股东损益 926,845.97 713,726.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,435,668.79 10,057,605.56
归属于母公司所有者的综合收益
10,508,822.82 9,343,879.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 926,845.97 713,726.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0292 0.0260
(二)稀释每股收益 0.0292 0.0260
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人: 齐生立 主管会计工作负责人:汪 涛 会计机构负责人:张 炎
4、母公司利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,743,902.20 262,056,394.93
减:营业成本 182,993,413.36 227,129,943.61
营业税金及附加 964,706.78 1,191,571.22
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销售费用 3,121,642.08 2,589,344.16
管理费用 11,166,206.17 9,474,499.78
财务费用 8,634,589.17 9,405,523.70
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
963,506.85
填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,863,344.64 13,229,019.31
加:营业外收入 6,088.00 590,863.41
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 9,398.67
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
12,860,033.97 13,819,882.72
填列)
减:所得税费用 3,266,971.38 3,454,970.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,593,062.59 10,364,912.03
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,593,062.59 10,364,912.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0266 0.0288
(二)稀释每股收益 0.0266 0.0288
5、合并现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 829,489,351.91 816,203,313.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,554,216.05 1,279,311.72
收到其他与经营活动有关的现
32,598,309.93 33,234,296.88
金
经营活动现金流入小计 863,641,877.89 850,716,921.90
购买商品、接受劳务支付的现金 674,178,698.61 485,642,171.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
109,118,162.77 104,854,200.82
现金
支付的各项税费 41,744,673.06 34,669,549.66
支付其他与经营活动有关的现
44,791,319.18 46,362,355.13
金
经营活动现金流出小计 869,832,853.62 671,528,277.35
经营活动产生的现金流量净额 -6,190,975.73 179,188,644.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 203,000,000.00 274,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,272,005.47 2,054,841.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 204,272,005.47 276,054,841.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,101,232.42 15,128,613.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 217,000,000.00 444,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 221,101,232.42 459,128,613.84
投资活动产生的现金流量净额 -16,829,226.95 -183,073,772.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 570,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
570,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 570,000.00
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,683,305.00
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,683,305.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,113,305.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,020,202.68 -9,998,433.29
加:期初现金及现金等价物余额 648,383,076.26 678,154,337.43
六、期末现金及现金等价物余额 625,362,873.58 668,155,904.14
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 382,277,244.64 387,846,976.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
20,364,362.20 42,899,470.65
金
经营活动现金流入小计 402,641,606.84 430,746,447.10
购买商品、接受劳务支付的现金 206,041,851.37 218,515,275.59
支付给职工以及为职工支付的
39,409,597.83 42,984,174.31
现金
支付的各项税费 15,669,018.26 14,392,798.93
支付其他与经营活动有关的现
148,466,558.76 17,466,100.84
金
经营活动现金流出小计 409,587,026.22 293,358,349.67
经营活动产生的现金流量净额 -6,945,419.38 137,388,097.43
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二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 105,000,000.00 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 963,506.85
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 105,000,000.00 130,963,506.85
购建固定资产、无形资产和其他
282,023.00 6,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 274,230,100.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,282,023.00 274,236,300.00
投资活动产生的现金流量净额 64,717,977.00 -143,272,793.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
2,683,305.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,683,305.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,683,305.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,772,557.62 -12,568,000.72
加:期初现金及现金等价物余额 303,829,823.41 322,180,384.11
六、期末现金及现金等价物余额 361,602,381.03 309,612,383.39
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芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长:齐生立
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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