博深工具股份有限公司
2016 年度财务预算方案
特别提示:公司 2016 年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者
特别注意。
根据公司 2016 年度经营工作安排,编制 2016 年财务预算方案如下:
一、2016 年度主要经营成果指标
1.预算收入
2016 年预算合并营业收入 52,092 万元,其中国内贸易营业收入 27,362 万元,
国际贸易营业收入 24,730 万元。较 2015 年实际分别增长 39.74%、3.66%、19.92%。
2.预算利润
2016 年预算合并利润总额 3,832 万元,归属于母公司股东的净利润 3,110 万
元,较 2015 年实际分别增长 438.83%、371.45%。扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润 2,691 万元,较 2015 年实际增长 577.11%。
预算合并销售毛利率 35.05%,期间费用比率 25.53%,销售净利率 5.97%。
销售毛利率、期间费用比率、销售净利率较 2015 年实际分别增长 0.21、-3.72、
4.45 个百分点。
二、2016 年度预计财务状况
截止 2016 年 12 月 31 日,公司预计资产总额 106,375 万元,负债总额 26,018
万元,所有者权益总额 80,357 万元。较上年同期分别增加 2,782 万元、607 万元、
2,175 万元,增长比率分别为 2.69%、2.39%、 2.78%。
三、2016 年资金筹集及使用情况
2016 年预计经营活动产生的现金净流量 9,966 万元。比 2015 年实际增加 474
1
万元。2016 年,公司预算购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金 2,780 万
元,较 2015 年实际减少 738 万元。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
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