汉钟精机:长江证券承销保荐有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

来源:深交所 2016-04-19 00:00:00
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长江证券承销保荐有限公司

关于上海汉钟精机股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“汉钟精机”、“上市公司”或“公司”)

2015 年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定的要求,

对汉钟精机根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动

的通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查,核

查具体情况如下:

一、汉钟精机内部控制规则落实情况

汉钟精机结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司组织机构建设情况、内部控制

制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情

况等进行了自查,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、

重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制,根据自查结果填写了《内部

控制规则落实自查表》并予以披露。

二、保荐机构的核查意见

本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关规定,通过与上市公司董事、监事、高级管理人员以及财

务部、内部审计部门等相关部门进行沟通了解,查阅公司股东大会、董事会、监

事会、总经理办公会议等会议的相关资料,查阅上市公司的公司章程、三会议事

规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度,查看内部审计部门

和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式,对汉钟精机填写的《内

部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查,保荐机构认为,汉钟精机的法人治理结构健全,现有内部控制制度

和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与其业务经营及管理

相关的有效的内部控制,并得到有效实施;汉钟精机填写的《内部控制规则落实

自查表》真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(以下无正文)

(此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

何君光 王海涛

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

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