良信电器:东吴证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

来源:深交所 2016-04-15 00:00:00
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东吴证券股份有限公司关于

上海良信电器股份有限公司《内部控制规则落实自查表》

的核查意见

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为上海良

信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”或“公司”)首次公开发行股票持续督

导的保荐机构,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关

事项》的有关要求,对良信电器《内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发表

如下核查意见:

一、内部控制的基本情况

良信电器对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况

认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点对信

息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保

的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,公司填写

了《内部控制规则落实自查表》。

二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施

通过自查,公司未发现存在违反内部控制规则的情况。

三、保荐机构核查工作

东吴证券保荐代表人通过与良信电器董事、监事、高级管理人员、财务部、

审计部等相关部门人员交流,查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会

会议记录以及各项业务和管理规章制度,结合日常的持续督导工作,审阅公司出具

的《内部控制规则落实自查表》,对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行

了核查。

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四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司已按照相关要求,对公司内部控制规则落实情

况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章

制度,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,内部控制

制度执行情况良好,公司的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的

建设及运行情况。

(以下无正文)

2

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司<

内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

杨 伟 潘 瑶

保荐机构:东吴证券股份有限公司

年 月 日

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