闽东电力:监事会关于公司2015年度内部控制评价报告的审核意见

来源:深交所 2016-04-15 00:00:00
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第五届监事会十七次会议会务材料 审核意见

监事会关于公司2015年度

内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内

部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为:公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法

规和部门规章的要求, 公司已按照企业内部控制规范体系和相

关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,

未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报

告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行

和监督的实际情况。监事会同意公司《内部控制评价报告》。内

部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工作,监事会建议

公司还要根据经营、发展的需要不断完善、提高,以保持内部控

制的有效性及执行力,持续提升管制水平。

监事签名:

吴良淼 陈丽芳 张娜

关斌 张熙畅

福建闽东电力股份有限公司监事会

二〇一六年四月十三日

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