深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2016 年财务预算报告
根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)战略发展目
标,参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力,结合公司 2016 年度市场营销计划及生产经
营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究,对公
司 2016 年度的财务预算情况报告如下:
一、预算编制的前提条件
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大
变化。
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算及说明
1、营业收入:32,180.00 万元,同比增长 25%,主要考虑产销量增加导致的营业收入的增
加。
2、营业费用与管理费用:8,050.92 万元,同比增长 10.00%。主要系 2016 年销售规模增
长而相应增加相关费用。
3、净利润:3,684.46 万元,同比增长 15%。
特别提示:本预算仅为公司 2016 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2016 年度的盈
利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的
不确定性,敬请投资者注意投资风险!
该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日