中国银河证券股份有限公司关于
天广消防股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
作为天广消防股份有限公司(以下简称“天广消防”或“公司”)持续督导阶段
的保荐机构,中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”、“保荐人”)根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
(2014 年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015
年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》和深圳证券交易所《中
小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》等有关规定,对
天广消防填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具
体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
天广消防对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点
对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外
担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐人核查意见
保荐人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议
的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业
务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相
关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通
等方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定,对天广消防填写的《内部控制规则落实自
查表》进行了逐项核查。
经核查,保荐人认为:天广消防填写的《内部控制规则落实自查表》能够按
照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易
所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐人对该自查表无异议。
(以下无正文)
【本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司内部
控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字:
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司
2016 年 4 月 2 日