奥瑞金包装股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2016 - 001 号
奥瑞金包装股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 981,344,000 为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税),送红股 4 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股。
公司简介
股票简称 奥瑞金 股票代码 002701
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 高树军 王艳
办公地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 北京市怀柔区雁栖工业开发区
传真 010-85289512 010-85289512
电话 010-85211915 010-85211915
电子信箱 zqb@orgpackaging.com zqb@orgpackaging.com
二、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售,主要包括食品罐和饮
料罐。饮料罐产品主要应用于功能饮料、茶饮料、乳品饮料、果蔬汁、咖啡饮品、碳酸饮料、
啤酒等的金属外包装。食品罐产品主要应用于调味品(番茄酱、香油等)、八宝粥、罐头食品
(午餐肉、水果、水产等)、奶粉等的金属外包装。目前,公司饮料罐产品的主要客户包括红
牛、加多宝、旺旺、露露、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒等知名企业。公司食品罐产品的
主要客户包括银鹭、达利园、建华香油、伊利、三元、蒙牛、飞鹤等知名企业。
报告期内,公司在保持主营业务持续稳定增长的同时,紧跟市场发展的步伐及消费观念
升级的趋势,不断创新与进取,持续强化差异化竞争策略。公司在综合包装解决方案提供商
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战略发展定位的引领下,全面为客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅
助营销等一体化综合服务。
包装行业的发展与经济的整体发展水平以及主要包装原材料的供需变化密切相关。受经
济增速放缓、原材料价格波动等因素的影响,近年来包装行业在主要发达国家和地区的发展
放缓,而亚洲、东欧等发展中地区由于经济持续快速增长、居民消费能力不断提高,包装行
业增速较为明显。金属包装因其具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化
生产、装潢精美、形状多样等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪
表、军用物资等领域,在全球包装产业中占有重要地位。
我国目前金属包装市场尽管由高速增长转入稳定增长阶段,但离欧美发达国家的成熟市
场仍存在较大差距。随着行业技术水平和行业管理能力的不断提高,市场竞争秩序的逐步改
善,在我国经济持续发展以及国民收入持续增长的背景下,居民消费能力进一步提升,为我
国金属包装行业创造了良好的发展空间和潜力。
公司自成立以来一直专注于食品饮料金属包装产品的研发、生产和销售,秉承“包装名
牌,名牌包装”的经营理念。经过二十余年的持续快速发展,目前公司发展成为我国最具规
模和盈利能力的金属包装企业之一,已由传统的金属包装制造商转为全新的综合包装解决方
案提供商。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
本年比上年 2013 年
项目 2015 年 2014 年
增减 调整前 调整后
营业收入 6,662,353,093 5,454,631,332 22.14% 4,567,022,558 4,668,424,987
归属于上市公司股东的
1,016,976,779 808,991,726 25.71% 613,523,472 615,067,873
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 931,011,145 571,021,713 63.04% 426,004,875 426,218,275
利润
经营活动产生的现金流
1,185,482,321 769,522,323 54.05% 668,895,954 685,917,484
量净额
基本每股收益(元/股) 1.04 0.82 26.83% 0.63 0.63
稀释每股收益(元/股) 1.04 0.82 26.83% 0.63 0.63
加权平均净资产收益率 25.51% 22.57% 2.94% 19.79% 19.30%
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本年末比上
2013 年末
项目 2015 年末 2014 年末 年末增减
调整后 调整前 调整后
资产总额 10,481,464,104 6,764,659,122 54.94% 5,371,383,864 5,595,858,789
归属于上市公司股东的
4,360,690,886 3,748,703,697 16.33% 3,281,580,551 3,368,659,053
净资产
2、分季度主要会计数据
单位:人民币百万元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,665.84 1,651.88 1,817.58 1,527.04
归属于上市公司股东的净利润 268.13 285.56 326.8 136.49
归属于上市公司股东的扣除非
229.87 284.5 287.31 129.34
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 253.63 130.72 287.27 513.86
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
年度报告披露
报告期末表决权 年度报告披露日前一
报告期末普通股 日前一个月末
30,597 37,561 恢复的优先股股 - 个月末表决权恢复的 -
股东总数 普通股股东总
东总数 优先股股东总数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海原龙投资有 境内非国有
47.91% 470,180,900 341,467,200 质押 256,114,700
限公司 法人
中国对外经济贸
易信托有限公司
-锐进 12 期鼎 其他 1.62% 15,877,141
萨证券投资集合
资金信托计划
全国社保基金一
其他 1.55% 15,200,043
零七组合
交通银行股份有
限公司-工银瑞
其他 1.38% 13,579,120
信互联网加股票
型证券投资基金
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中央汇金资产管 境内非国有
0.88% 8,638,000
理有限责任公司 法人
北京二十一兄弟 境内非国有
0.74% 7,286,400
商贸有限公司 法人
北京鼎萨投资有 境内非国有
0.67% 6,536,621
限公司 法人
全国社保基金一
其他 0.65% 6,385,963
一四组合
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投工银量
其他 0.65% 6,360,000
化恒盛精选 A 类
5 期证券投资集
合资金信托计划
TEMASEK
FULLERTON
其他 0.60% 5,868,738
ALPHA PTE
LTD
上海原龙投资有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;全
国社保基金一零七组合与全国社保基金一一四组合同属于全国社保基金;
上述股东关联关系或一致行
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计
动的说明
划是受北京鼎萨投资有限公司管理的信托产品。公司未知其余股东之间是
否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年,国内生产总值同比增长6.9%,经济增速放缓,中国经济进入新常态发展阶段。
公司在国内经济下行及食品饮料行业增长趋缓的压力下,始终贯彻“大包装,大市场”方针,
坚持商业模式创新作为公司可持续发展的驱动力,锐意进取,以实现公司的可持续发展。
报告期内,公司主营业务保持持续增长,商业模式创新取得良好成果。公司综合包装解
决方案在产品策划、包装设计与制造、食品饮料灌装及信息化、网络化营销服务等方面得到
稳步推进。同时,在投资平台的搭建方面取得进展,为公司商业模式创新和业务战略升级提
供了有力支撑。
报告期工作回顾:
(1)主营业务保持稳步增长
报告期内,公司营业收入666,235.31万元,同比增长22.14%;实现营业利润129,587.88万
元,同比增长28.69%;归属于上市公司股东的净利润101,697.68万元,同比增长25.71%。
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(2)稳步推进固定资产投资项目
报告期内,公司募投项目全部实施完毕;广西二片罐项目、山东青岛二片罐项目建成并
投入使用;陕西宝鸡二片罐项目、湖北咸宁新型包装项目及配套的灌装项目已开工建设,预
计2016年下半年建成。公司金属三片罐、二片罐、饮料灌装业务的产能布局逐步优化,进一
步夯实了公司市场竞争优势地位。
(3)持续推进产品差异化竞争策略
随着国内经济进入新常态发展阶段,市场环境、消费观念和消费模式都已发生变化,给
公司的生产经营带来挑战与机遇。公司不断推进产品差异化竞争策略,以满足客户不断变化
的需求,增强市场竞争力,持续提升盈利能力。
报告期内,公司在福建漳州设立异型罐生产线,为客户提供从产品设计、制作到生产管
理服务等一体化服务;公司获得日本环宇制罐株式会社铝瓶罐生产技术在国内的独家生产许
可,在湖北咸宁实施新型包装生产线项目,生产铝瓶罐(Bottle Can)和纤体罐(Slim Can),
将实现铝瓶罐和纤体罐产品在国内首次规模化生产,从而进军高端金属包装领域。
(4)持续强化研发及成果转化能力
公司始终重视研发工作,以成果为导向,不断增强研发能力。报告期内,公司DR材应用、
覆膜铁产品产业化、异型罐研发、二维码信息化服务等均取得良好进展。
报告期内,覆膜铁发明专利(无粘合剂条件下将聚酯薄膜贴覆至金属基板的方法和设备)
荣获第十七届中国专利优秀奖;在The Canmaker Summit 2015盛会的评选中,公司设计生
产的福建紫山饮料异型罐获得饮料类三片罐银奖、山东远康水果时光食品罐(覆膜铁冲拔罐)
获得食品类二片罐金奖、雀巢咖啡浮雕罐获得原型罐(样罐)金奖。
公司在技术研发方面的持续投入与成果转化能力的增强使得公司通过了高新技术企业的
重新认定。
(5)设立投资平台助推商业模式创新
报告期内,公司充分利用资本市场平台,参与投资设立包装及相关产业、领域的基金;
并设立投资管理公司作为产业孵化平台。报告期内,公司对动吧斯博体育文化(北京)有限
公司、北京冰世界体育文化发展有限公司进行投资,并签署北美职业冰球联赛(NHL)波士
顿棕熊队冰球合作合同,进军体育产业。
通过投资搭建产业孵化平台,拓宽了公司的业务领域,储备产业整合与行业并购资源,
推进公司外延式发展进程,为优质客户提供产品和业务推广宣传的平台,强化公司综合包装
解决方案的服务能力,提升客户的产品竞争力和企业价值。
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2、报告期内主营业务是否存在重大变化
否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
单位:元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
红牛 4,680,504,596 910,394,034 43.78% 20.63% 27.10% 5.08%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一
报告期发生重大变化的说明
不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
本年度纳入合并范围的主要子公司、控股子公司及结构化主体有陕西奥瑞金包装有限公
司、湖北奥瑞金饮料工业有限公司、湖北奥瑞金包装有限公司、香港济仕科技有限公司、北
京鸿金投资有限公司、西藏恒泽产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京奥瑞泰投资管理有
限公司、奥瑞泰发展有限公司、奥瑞金发展有限公司、民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计
划。
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计
不适用
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