招商证券股份有限公司
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”)作为重庆市涪陵榨菜集
团股份有限公司(以下简称“涪陵榨菜”或“公司”)的独立财务顾问,认真对公司内部控制制度
的制定和运行情况进行了核查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,
具体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
涪陵榨菜对照证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公
司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况,并重
点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内
部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。涪陵榨菜填写了《内
部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
招商证券认为:涪陵榨菜《内部控制规则落实自查表》系按照要求填写,真实、准确、
完整的反映了公司对交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表
无异议。
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(本页无正文,为招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则
落实自查表的核查意见之签署页)
项目主办人:任强伟
赵 伟
招商证券股份有限公司
2016年 3 月 31 日
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