二六三网络通信股份有限公司
2016 年度财务预算报告
一、2016 年度财务预算
营业收入:9.71 亿元,较上年增长 35.6% ;
二、预算编制基础
2016 年度的财务预算方案是根据公司 2015 年度的实际运行情况和预算执行
结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能
力以及年度经营计划,本着务实稳健的原则而编制。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2016 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内外市场无重大变化。
5、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
上述财务预算、经营计划、经营目标是公司 2016 年度内部管理控制指标,
并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团
队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
二六三网络通信股份有限公司
2016 年 3 月 29 日