长青股份:国海证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见

来源:深交所 2016-03-26 00:00:00
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国海证券股份有限公司 《内部控制规则落实自查表》的核查意见

国海证券股份有限公司

关于江苏长青农化股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为江苏

长青农化股份有限公司(以下简称“长青股份”或“公司”)持续督导的保荐机

构,国海证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公

司保荐工作指引》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对长青股份填写的《内部控制规则落

实自查表》进行了核查,具体的核查情况如下:

一、长青股份内部控制规则落实的自查情况

长青股份按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司

内部规章制度的规定,对公司内控规则的落实情况进行了自查。

经自查,长青股份不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

二、保荐机构核查措施及核查意见

保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会

会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各

项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其

他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及各部门负责人进行访谈等方

式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市

公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对长青股份填写的《内部控制规则落

实自查表》进行了逐项核查。

通过核查,保荐机构认为:长青股份已按照相关要求,对公司内部控制规则

落实情况进行了认真自查,公司的自查表符合公司内部控制制度的制定和运行的

实际情况。

(以下无正文)

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国海证券股份有限公司 《内部控制规则落实自查表》的核查意见

(本页无正文,为《国海证券股份有限公司关于江苏长青农化股份有限公司<内

部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人:袁辉、许超

国海证券股份有限公司

2016 年 3 月 24 日

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