粤华包B:关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

来源:深交所 2016-03-22 00:00:00
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佛山华新包装股份有限公司

关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

大华特字[2016] 001254 号

大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

佛山华新包装股份有限公司

关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项

说明

目 录 页 次

一、 关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 1-2

融业务的专项说明

二、 2015 年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷 3

款等金融业务汇总表

关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

大华特字[2016] 001254 号

佛山华新包装股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的佛山华新包装股份有限公司(以下简称“华新

包装公司”)2015 年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金

融业务汇总表(以下简称“汇总表”)。该汇总表已由华新包装公司

管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

华新包装公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务

院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及

深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公

司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定编制汇总表以满足监管

要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中

国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,

计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审

计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊

或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册

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大华特字[2016] 001254 号

会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计

的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审

计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为,华新包装公司 2015 年度涉及诚通财务有限责任公司

存款、贷款等金融业务汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机

构的相关规定编制以满足监管要求,符合深圳证券交易所印发的《信

息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务

的信息披露》的规定。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是华新包装公司为满足中国

证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能

不适于其他用途。本专项审计说明仅供华新包装公司 2015 年度报告

披露之目的,不得用作任何其他用途。

本段内容不影响已发表的审计意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国北京 中国注册会计师:

二〇一六年三月十八日

2

2015 年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

货币单位:人民币元

本年收取或支付利

项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

息、手续费

栏次 1 2 3 4 5

一、存于诚通财务公司存款 1 42,989,876.59 4,758,499,715.69 4,671,951,756.94 129,537,835.34 474,447.85

二、向诚通财务公司司借款 2 30,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 30,000,000.00 2,802,250.04

三、委托诚通财务公司贷款 3 --- --- --- --- ---

四、向诚通财务公司贴现 4 --- --- --- --- ---

合计 72,989,876.59 4,938,499,715.69 4,851,951,756.94 159,537,835.34 3,276,697.89

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