苏宁环球:内部控制审计报告

来源:深交所 2016-03-18 00:00:00
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苏宁环球股份有限公司

内部控制审计报告

中喜专审字【2016】第 0326 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编:100062

电话:010-67085873

传真:010-67084147

邮箱:zhongxi_xz_cpa@163.com

苏宁环球股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们

审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球公司”)2015年12月31日的财

务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控

制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事

会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审

计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情

况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,苏宁环球公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:祁卫红

中国注册会计师:邓海伏

中国北京

二〇一六年三月十六日

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