中铁二局:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-08-28 04:59:30
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中铁二局股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

公司代码:600528 公司简称:中铁二局

中铁二局股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中铁二局 600528

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 邓爱民 曾永林

电话 028-66752811 028-66752888

传真 028-87670263 028-87670263

电子信箱 ztejdb@cregc.com.cn ztejdb@cregc.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

总资产 59,221,119,313.41 58,980,591,500.73 0.41

归属于上市公司股东的净资产 6,109,633,716.42 6,082,182,497.37 0.45

本报告期 本报告期比上年同

上年同期

(1-6月) 期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -5,252,316,118.42 263,017,046.86 -2,096.95

营业收入 24,113,463,511.68 33,171,840,525.94 -27.31

归属于上市公司股东的净利润 115,003,219.05 167,637,833.47 -31.40

归属于上市公司股东的扣除非 98,036,046.46 146,640,858.82 -33.15

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 1.87 2.81 减少0.94个百分点

基本每股收益(元/股) 0.0788 0.1149 -31.42

稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 205,674

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前 10 名股东持股情况

持股比 持股 持有有限售条 质押或冻结

股东名称 股东性质

例(%) 数量 件的股份数量 的股份数量

中铁二局集团有限公司 国有法人 47.39 691,549,978 无

中铁宝桥集团有限公司 国有法人 1.93 28,154,149 无

招商银行股份有限公司- 未知 0.41 6,034,772 未知

鹏华中证高铁产业指数分

级证券投资基金

新华人寿保险股份有限公 未知 0.41 5,999,942 未知

司-分红-团体分红-

018L-FH001 沪

席君英 境内自然人 0.33 4,760,400 未知

招商证券股份有限公司- 未知 0.24 3,557,500 未知

安信中证一带一路主题指

数分级证券投资基金

中国农业银行股份有限公 未知 0.22 3,181,201 未知

司-中融中证一带一路主

题指数分级证券投资基金

中海信托股份有限公司- 未知 0.13 1,880,000 未知

中海浦江之星 118 号证

券投资结构化集合资金信

梅琼 境内自然人 0.12 1,818,000 未知

吴静 境内自然人 0.11 1,669,804 未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股

东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁厂)为公司

发起人。(2)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有

限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司,其他股

东关系未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

说明

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

截至 2015 年 6 月 30 日,公司资产总额 592.21 亿元,其中货币资金 46.33 亿元,归属母公司

净资产 61.1 亿元。2015 年上半年公司完成营业收入 241.13 亿元,完成年度计划的 34.64%,较上

年同期下降 27.31%;实现归属母公司净利润 1.15 亿元,较上年同期下降 31.4%。经营活动现金净

流入-52.52 亿元。综合毛利率 6.55%,较上年同期提高 0.87 个百分点。毛利率提高的主要原因为

公司进一步加强了对工程项目的成本管控。2015 年上半年新签合同额 256.52 亿元,为年度计划

794 亿元的 32.31%。截至 2015 年 6 月 30 日,未完成合同额为 709 亿元,比上年同期减少 151.48

亿元。

2015 年上半年承揽工程项目 87 项,金额 186.28 亿元,为董事会目标 568 亿元的 32.75%。

2015 年上半年,新列科技开发和推广应用项目 22 项,申请专利 25 件,申报国家级工法 5 项,

申报国家科技进步 2 项,申报四川省科技进步奖 4 项,授权专利 19 件,获得省级工法 22 项。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 24,113,463,511.68 33,171,840,525.94 -27.31

营业成本 22,535,047,133.93 31,286,497,583.69 -27.97

销售费用 46,609,218.95 65,161,513.87 -28.47

管理费用 462,983,483.05 573,867,331.63 -19.32

财务费用 218,521,171.35 235,726,711.55 -7.30

经营活动产生的现金流量净额 -5,252,316,118.42 263,017,046.86 -2,096.95

投资活动产生的现金流量净额 152,970,442.28 -110,037,015.19 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 4,799,319,898.68 1,140,297,965.94 320.88

研发支出 294,184,254.84 352,297,790.14 -16.50

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 27.31%,主要是本年加大了物贸业务风险控

制,降低了物贸业务经营规模,物贸业务收入下降所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降 27.97%,主要是本年加大了物贸`业务风险

控制,降低了物贸业务经营规模,物贸成本较上年同期下降所致。

销售费用变动原因说明:上半年加强了销售费用控制,广告费、销售代理费等较上年同期减少。

管理费用变动原因说明:上半年加强了管理费用控制,差旅费、办公费等较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:上半年严格控制票据贴现,导致票据贴现利息减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年公司增加了借款,以加强对施工和物贸业

务的资金支持。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年加强了对投资的控制,同时收到了神佳米

股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年为加强对施工和物贸业务的资金支持,增

加了银行借款所致。

其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降 27.31%,一是本年公司加大了物贸业务风险

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控制,降低了物贸业务经营规模,物贸业务收入较上年同期下降较大;二是因上半年达到交房的

房地产项目少,导致上半年房地产业务收入较上年同期下降较大。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2011 年 7 月 11 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》,

公司拟在全国银行间债券市场发行余额不超过 10 亿元的中期票据。2011 年 11 月 23 日,本公司

在全国银行间债券市场发行第一期中期票据,发行总额为人民币 4 亿元,期限为 3 年,发行利率

为 6.65%;2012 年 2 月 17 日,本公司在全国银行间债券市场发行第二期中期票据,发行总额为人

民币 3 亿元,期限为 3 年,发行利率为 6.35%;2013 年 3 月 25 日,本公司在全国银行间债券市场

发行第三期中期票据,发行总额为人民币 3 亿元,期限为 3 年,发行利率为 5.18%。2014 年到期

支付 4 亿元,2015 年上半年到期支付 3 亿元,尚余 3 亿元未支付。

2015 年 1 月 30 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议

案》,公司拟注册发行规模为不超过人民币 30 亿元的超短期融资券。2015 年 5 月 29 日,本公司

在全国银行间债券市场发行第一、二期超短期融资券,发行总额为人民币 6 亿元,期限为 9 个月,

发行利率为 4.45%;2015 年 6 月 8 日,本公司在全国银行间债券市场发行度第三、四期超短期融

资券,发行总额为人民币 6 亿元,期限为 9 个月,发行利率为 4.25%;2015 年 6 月 15 日,本公司

在全国银行间债券市场发行第五、六期超短期融资券,发行总额为人民币 6 亿元,期限为 9 个月,

发行利率为 4.5%;2015 年 6 月 23 日,本公司在全国银行间债券市场发行第七、八期超短期融资

券,发行总额为人民币 6 亿元,期限为 9 个月,发行利率为 4.5%。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司根据市场形势及外部环境状况有序推进各项工作,目前各项工作正常开展。

公司将进一步加强管理,开拓市场。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 营业收入及成本分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

营业收入及成本分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

增加 3.17

铁路工程 5,201,631,282.52 4,908,952,450.46 5.63 -17.46 -20.14

个百分点

减少 0.41

其他工程 12,239,370,191.70 11,175,858,114.80 8.69 -13.68 -13.29

个百分点

房地产 208,866,729.87 157,736,321.53 24.48 -75.76 -75.76 0

物资销售 减少 0.27

6,463,595,307.59 6,292,500,247.14 2.65 -46.72 -46.57

及其他 个百分点

其中:关联 减少 0.66

2,586,900,714.58 2,377,323,772.41 8.10 -15.12 -14.30

交易 个百分点

增加 0.87

合计 24,113,463,511.68 22,535,047,133.93 6.55 -27.31 -27.97

个百分点

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2、 营业收入分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

西南地区 11,911,558,136.32 -28.46

华南地区 3,205,890,219.67 -51.25

华北地区 2,962,677,767.04 -29.63

东北地区 317,789,238.32 -29.66

华东地区 3,254,718,844.09 66.27

西北地区 2,115,776,296.18 -13.78

华中地区 345,053,010.06 -60.49

合计 24,113,463,511.68 -27.31

(三) 核心竞争力分析

公司的前身是成立于 1950 年的铁道部第二工程局(已改制为中铁二局集团有限公司),

公司具有悠久的历史和厚重的企业文化,经过 65 年的发展,培养和积淀了建筑业门类齐全

的各类人才,储备了大量领先施工技术,取得了一大批科研成果、工法和专利,配备了大量

先进的施工机械设备,拥有较高的资信,经济实力较强。公司建立了完善的经营网络,经营

区域遍布全国,具有良好的品牌和市场影响力。公司以工程施工为主业,在铁路、公路、房

建、城市轨道交通、市政、大型土石方、桥梁隧道、四电等工程建设领域拥有丰富的经验和

强大的组织实施能力。公司管理体系日趋完善,企业竞争力突出。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司期末参股股权投资企业共计19家,主要涉及到房地产、基础设施经营等产业。截止报告

期末,对外投资成本319,806,873.09元,其中:长期股权投资130,760,000.00元,可供出售金融

资产189,046,873.09元。

单位:元 币种:人民币

在被投资

被投资单位 主营业务 投资成本 单位持股

比例(%)

一、长期股权投资 130,760,000.00

福建天成瑞源房地产股份有限公司 房地产开发 49,000,000.00 50

旅游文化产业的投资与开发、土地整理、

金马瑞城体育投资有限公司 35,000,000.00 30

体育赛事的组织与推广,物资销售等

成都华信大足房地产开发有限公司 房地产开发 960,000.00 35

深圳宝创建材有限公司 物资销售 10,400,000.00 52

爱思开空间智能化管理有限公司 物业管理 18,600,000.00 40

成都中铁二局建筑安装工程有限公司 安装工程 4,000,000.00 20

贵阳同兴机械设备租赁有限公司 设备租赁 1,000,000.00 38.99

德阳三益物业管理有限公司 物业管理 350,000.00 35

贵阳同兴塑钢有限公司 模板加工及销售 300,000.00 43.73

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在被投资

被投资单位 主营业务 投资成本 单位持股

比例(%)

一、长期股权投资 130,760,000.00

贵阳同兴物业管理有限公司 物业管理 150,000.00 30

成都中鼎绿舟置业有限公司 房地产经营开发,土地整理等 10,000,000.00 5

项目投资及资产管理,投资信息咨询,

成都中铁蓉锋投资管理有限公司 1,000,000.00 10

企业管理咨询等

二、可供出售金融资产 189,046,873.09

中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 运输业 180,000,000.00 15

深圳市建工房地产开发有限公司 房地产开发 2,600,000.00 4.71

四川中铁二局成都工程有限公司 建筑施工、装修、建筑材料销售等 1,998,669.54 17.85

四川省宏新建筑安装工程有限公司 建筑业;商品批发与零售 1,798,203.55 8

建筑施工、装修、房地产开发、物业管

深圳南油钜建发展有限公司 1,500,000.00 10

理、配套商业经营等

成都瑞达股份有限公司 房地产开发 1,000,000.00 1.05

四川恒砾工程咨询有限公司 工程监理、工程信息咨询 150,000.00 15

合 计 319,806,873.09

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

业务

公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润

性质

中铁二局第一工程有限公司 施工 铁路、公路工程施工 30,000 417,021.14 46,356.58 1,112.26

铁路综合工程、公路、

中铁二局第二工程有限公司 施工 工民建、市政工程施 30,000 289,969.24 26,397.18 407.49

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中铁二局第三工程有限公司 施工 铁路公路施工、爆破 12,000 123,889.57 13,895.36 -1,161.28

中铁二局第四工程有限公司 施工 铁路、公路工程施工 25,000 312,353.60 38,797.76 2,308.81

中铁二局第五工程有限公司 施工 铁路、公路工程施工 30,000 411,688.08 45,269.89 1,356.89

铁路、公路、市政等

中铁二局第六工程有限公司 施工 30,000 350,806.93 28,031.39 708.83

工程施工

中铁二局集团电务工程有限 铁路电气化工程、通

施工 10,000 226,622.59 36,655.49 2,870.43

公司 讯工程、信号工程

中铁二局集团新运工程有限 铁路综合工程施工、

施工 4,660 318,789.69 19,000.58 554.96

公司 临管运输等

工业与民用建筑工程

中铁二局集团建筑有限公司 施工 10,000 88,881.68 18,631.24 1,198.21

施工等

工业与民用建筑工程

深圳中铁二局工程有限公司 施工 施工、铁路综合工程 15,400 325,609.66 32,974.07 1,737.32

施工等

中铁二局集团勘测设计院 勘测设计 勘测设计 2,000 6,509.07 2,930.06 50.65

成都中铁二局铁达混凝土有 生产、销售商品混凝

生产销售 6,500 13,346.60 9,085.90 285.25

限公司 土及构件等

阆中市嘉陵江路桥开发有限 道路、桥梁投资、建

BOT 项目 3,000 5,173.50 2,736.82 -108.33

公司 设、经营和管理

仓储、租赁、物资配

中铁二局集团物资有限公司 物流 6,000 300,981.50 19,753.32 1,053.63

金属材料、木材等购

中铁二局瑞隆物流有限公司 物流 销、租赁、进出口业 18,000 1,145,018.09 32,291.84 -18,405.32

务等

中铁二局房地产集团有限公 房地产开

房地产开发 50,000 1,308,978.07 107,903.12 -9,288.55

司 发

基础设施 智慧城市产业项目及

中铁智慧建设有限公司 6,000 6,279.05 4,852.15 -171.80

投资 投资等

说明:对公司的收入和净利润有重大影响的单个子公司财务数据如下:

A.中铁二局瑞隆物流有限公司上半年实现营业收入 520,237.55 万元,占公司营业收入的 21.57%;净利润

-18,405.32 万元,占公司净利润的-783.87%。

B.中铁二局第一工程有限公司上半年实现营业收入 225,648.91 万元,占公司营业收入的 9.36%;净利润

1,112.26 万元,占公司净利润的 47.37%。

C.深圳中铁二局工程有限公司上半年实现营业收入 239,481.19 万元,占公司营业收入的 9.93%;净利润

1,737.32 万元,占公司净利润的 73.99%。

4、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围包括 51 家子公司,详细情况参见“九、在其他主体中的权益”。本

年度合并财务报表范围变化详细情况参见“八、合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用

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