雪峰科技:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-08-26 06:12:53
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公司代码:603227 公司简称:雪峰科技

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 雪峰科技 603227 无

联系人和联系方式 董事会秘书

姓名 周春林

电话 18099180888

传真 0991-8880948

电子信箱 xfkjzcl@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 2,496,071,733.83 1,729,858,398.60 44.29

归属于上市公司股东的净资产 1,192,005,574.66 818,544,280.66 45.63

本报告期比上年同期

本报告期(1-6月) 上年同期

增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 9,311,307.54 17,028,189.47 -45.32

营业收入 374,605,188.06 387,431,375.78 -3.31

归属于上市公司股东的净利润 70,357,286.58 25,197,177.14 179.23

归属于上市公司股东的扣除非经常

1,422,260.83 24,210,949.93 -94.13

性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 7.98 3.12 增加4.85个百分点

基本每股收益(元/股) 0.261 0.102 155.88

稀释每股收益(元/股) 0.261 0.102 155.88

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

1

截止报告期末股东总数(户) 48,498

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结的股

股东名称 股东性质 持股比(%) 持股数量

的股份数量 份数量

新疆维吾尔自治区人民

政府国有资产监督管理 国家 30.71 101,142,952 101,142,952 无 —

委员会

安徽江南化工股份有限 境内非国有

9.72 32,000,000 32,000,000 无 —

公司 法人

境内非国有

高能控股有限公司 3.40 11,200,000 11,200,000 无 —

法人

新疆高联众合股权投资 境内非国有

3.34 11,000,000 11,000,000 无 —

合伙企业(有限合伙) 法人

北京广银创业投资中心 境内非国有

3.04 10,000,000 10,000,000 无 —

(有限合伙) 法人

境内非国有

宁波联桥投资有限公司 3.04 10,000,000 10,000,000 无 —

法人

湖南南岭民用爆破器材

国有法人 3.04 10,000,000 10,000,000 无 —

股份有限公司

新疆新投产业投资有限 境内非国有

2.97 9,790,000 9,790,000 无 —

公司 法人

境内非国有

紫腾投资有限公司 2.90 9,550,000 9,550,000 无 —

法人

全国社会保障基金理事

国家 2.26 7,437,048 7,437,048 无 —

会转持二户

前十名股东中新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员

会为公司实际控制人,未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或

上述股东关联关系或一致行动的说明

是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一

致行动人。

三 管理层讨论与分析

报告期内,国内经济增长动力仍然不足,经济下行压力持续增大,自治区固定资产投资增速

放缓,投资规模降低,煤炭、有色及黑色金属矿山、建材等行业持续低迷,导致疆内民爆市场需

求下滑,产能过剩的矛盾进一步突显。上半年,全疆工业炸药销量较上年同期有所下降。民爆产

品价格全面放开,价格体系和市场供求关系被打破,产品价格和市场份额呈现“双降”。

面对如此严峻的市场经济环境,公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略和经营目标,

积极应对调整发展思路,不断推进业务和产业转移,爆破业务实现大幅增,公司由生产型企业逐

步转型为服务型企业,公司继续保持了良好的发展态势。

报告期内公司实现营业收入 37,460.52 万元,比上年同期下降 3.31%;实现利润总额 10,312.80

万元,比上年同期增长 101.82%;归属于上市公司股东的净利润 7,035.73 万元,比上年同期增长

179.23%;实现基本每股收益 0.261 元,比上年同期增长 155.71%。

2

报告期末,公司资产总额为 249,607.17 万元,比年初增长 44.29%;归属于上市公司股东的

所有者权益为 119,200.56 万元,比年初增长 45.63%;每股净资产为 3.62 元,比年初增长 9.21%;

期末资产负债率为 43.34%,比年初增长 4.18 个百分点。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 374,605,188.06 387,431,375.78 -3.31

营业成本 264,290,409.84 252,717,103.77 4.58

销售费用 13,113,308.24 10,491,115.17 24.99

管理费用 60,302,088.54 60,123,632.13 0.30

财务费用 12,754,284.27 7,583,167.05 68.19

经营活动产生的现金流量净额 9,311,307.54 17,028,189.47 -45.32

投资活动产生的现金流量净额 -98,884,963.90 -120,018,015.07 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 641,857,415.91 58,976,092.43 988.33

研发支出 11,501,032.27 10,198,948.20 12.77

营业收入变动原因说明:受市场环境影响,工业营业收入下降;

营业成本变动原因说明:爆破服务业务增长,成本增长较多;

销售费用变动原因说明:不同地区产品品种调剂,造成运费增加较多;

管理费用变动原因说明:与上年同期基本持平;

财务费用变动原因说明:短期借款增加较多;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:营业收入下降、应收账款增加较多;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回了前期处置萨尔达坂乡工程处置款;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行新股,募集资金;

研发支出变动原因说明:各研发项目的持续投入

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

根据公司与新疆健康产业股份有限公司签订的《经济补偿协议》,本期确认搬迁补偿净收入

79,857,991.81 元,计入在营业外收入中,其中归属于上市公司股东的净利润 67,879,293.04 元。

相关协议已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,并于 2015 年 6 月 30 日予以公告,公告索

引号为 2015—007。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722 号文批复同意,本公司向

社会公众公开发行普通股 A 股 8235 万股.本次发行普通股共募集资金 410,103,000.00 元,扣除募

3

投及发行费 40,875,370.72 元后,实际可使用募集资金人民币 369,227,629.28 元。本次发行股

份增加归属于上市公司股东的净资产 369,227,629.28 元

(3)经营计划进展说明

2015 年上半年,公司按照民爆行业 “十二五”发展规划,主动适应新常态,采取有效措施,

推进上市、搬迁、电子雷管推广等各项重点工作的落实。充分利用区位优势、民爆服务一体化优

势、技术及研发优势等,通过新厂区搬迁,合理调整产品结构及销售策略;统筹规划爆破业务,

培育爆破公司竞争力;集中优势力量,成功打开疆内电子雷管市场等举措,保证企业健康平稳发

展。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

毛利率比

毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年

分行业 营业收入 营业成本 上年增减

(%) 增减(%) 增减(%)

(%)

162,775,694.83 107,772,639.81 33.79 -72,168,361.26 -32,531,466.88 减少 6.49

工业

个百分点

3,196,863.25 2,930,092.42 8.34 31,832.97 24,586.83 增加 0.15

商业

个百分点

42,273,074.02 29,731,243.92 29.67 -2,048,793.32 4,456,425.43 减少 13.31

运输

个百分点

162,292,511.18 121,866,167.84 24.91 61,630,886.17 40,575,487.70 增加 5.67

服务业

个百分点

合计 370,538,143.28 262,300,143.99 29.21 -12,554,435.44 12,525,033.08 减少 5.59

个百分点

主营业务分产品情况

毛利 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本

率(%) 增减(%) 增减(%) 年增减(%)

122,707,511.64 76,163,501.79 37.93 -69,694,045.81 -36,672,131.50 减少 3.42

炸药

个百分点

32,927,266.18 26,199,135.53 20.43 -1,129,837.56 4,114,203.24 减少 14.72

雷管

个百分点

10,183,218.11 8,195,951.83 19.52 -1,178,350.97 181,534.73 减少 9.95

索类

个百分点

42,273,074.02 29,731,243.92 29.67 -2,048,793.32 4,456,425.43 减少 13.31

运输

个百分点

162,292,511.18 121,866,167.84 24.91 61,630,886.17 40,575,487.70 增加 5.67

爆破服务

个百分点

其他 154,562.15 144,143.08 6.74 -134,293.95 -130,486.52 增加 1.82

4

个百分点

合计 370,538,143.28 262,300,143.99 29.21 -12,554,435.44 12,525,033.08 增加 5.59

个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

中国新疆地区 369,786,006.58 -3.47

中国甘肃地区 752,136.70 不适用

合计 370,538,143.28 -3.28

3.3 核心竞争力分析

公司是一家集研发、生产、销售(流通)、运输及爆破服务一体化的企业集团,生产规模在

新疆位列第一,目前是国内民爆行业中拥有武装守护押运民用爆炸物品资质的企业之一,也是国

内民爆行业一体化产业链较全的企业之一。

(1)区位优势

公司地处矿产资源丰富、基础设施建设尚需发展的西北地区,作为西部大开发的重要城市之

一在实施战略中处于至关重要的地位。另外,新疆与中亚五国接壤是西部的桥头堡对出口具有得

天独厚的条件。

(2)民爆服务一体化优势

①具有较强的技术研发力量,公司自治区级企业技术中心已通过审核,进入实施阶段;②拥

有 3 个固定生产点,控股 11 家流通公司、参股 1 家流通公司,巩固了在新疆市场的占有率; ③

拥有专业的运输企业。④拥有炸药现场混装车及相应的地面工作站,能够为客户尤其是大中型矿

山业主提供混装炸药以及配送、装填的全程服务。⑤拥有专业的爆破公司,具有经验丰富、 素质

优良、专业技能较强的管理和施工队伍,所有人员均具备相应资质,爆破业务实现大幅增长,公

司由生产型企业逐步转型为服务型企业。

(3)人才优势

公司在多年生产经营与业务实践中汇集了一批化工、机械电子自动控制、爆破器材与技术、

采矿环境与安全工程、采矿力学等专业技术人才,形成了稳定的核心技术团队及具有丰富理论和

实践经验成为企发展最大竞争优势的专业人员。

(4)技术及研发优势

公司在民爆行业中具有多年的业务经验,整体技术实力处于国内领先地位。

(5)管理优势

作为我国民爆行业历史悠久的企业之一,公司积累了丰富的民爆企业管理经验,培养了一大

火工品制造和经营管理人员。通过统一化模式、管理制度和管理流程,公司及下属子公司的整体

优势得以充分发挥,内部各种资源实现了优化配置。

5

3.4 募集资金使用情况

3.4.1 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

尚未使用募集

募集年 募集资金 本报告期已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集资金

募集方式 资金用途及去

份 总额 集资金总额 资金总额 总额

2015 首次发行 369,227,629.28 195,655,900 195,655,900 173,571,729.28 银行存款

合计 / 369,227,629.28 195,655,900 195,655,900 173,571,729.28 /

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722

号文批复同意,本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 8235 万股.本次发

行普通股共募集资金 410,103,000.00 元,扣除募投及发行费

40,875,370.72 元后,实际可使用募集资金人民币 369,227,629.28 元。

募集资金总体使用情况说明 公司 2015 年 1-6 月实际使用募集资金 195,655,900.00 元,累计使用募

集资金总额 195,655,900.00 元,2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 89,412.22 元。

截至 2015 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 173,661,141.50 元(包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 89,412.22 元)。

3.4.2 募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

变更原

是否 预 是否 未达到

是否 募集资金本 募集资金累 产生 因及募

承诺项目 募集资金拟 符合 项目 计 符合 计划进

变更 报告期投入 计实际投入 收益 集资金

名称 投入金额 计划 进度 收 预计 度和收

项目 金额 金额 情况 变更程

进度 益 收益 益说明

序说明

新疆雪峰科技

(集团)股份有

否 195,655,900 195,655,900 195,655,900 是 95% — — 不适用

限公司整体迁建

技术改造项目

新疆雪峰爆破工

程有限公司爆破

否 125,280,000 0 0 是 0 — — 不适用

工程一体化设备

技术改造项目

工程技术研究中

否 48,961,400 0 0 是 0 — — 不适用

心项目

合计 / 369,897,300 195,655,900 195,655,900 / / / / / /

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722 号文批复同意,本公司

向社会公众公开发行普通股 A 股 8235 万股.本次发行普通股共募集资金 410,103,000.00 元,

募集资金承诺项目使用情况说明

扣除募投及发行费 40,875,370.72 元后,实际可使用募集资金人民币 369,227,629.28 元。公

司 2015 年 1-6 月实际使用募集资金 195,655,900.00 元,累计使用募集资金总额

6

195,655,900.00 元,2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 89,412.22

元。

截至 2015 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 173,661,141.50 元(包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额 89,412.22 元)。

3.4.3 主要子公司、参股公司分析

注册资本 持股比

主要子公司名称 业务性质 总资产(元) 净资产(元) 净利润(元)

(万元) 例(%)

新疆金太阳民用爆破 民用爆炸物品销售

1500 100 59,799,088.38 30,617,830.90 1,467,558.71

器材有限责任公司

新疆雪峰爆破工程有 爆破服务

11759.03 85 274,817,597.51 175,189,527.93 12,393,653.28

限公司

哈密雪峰三岭民用爆 民用爆炸物品的生

10500 77 199,321,001.12 150,650,314.95 7,224,296.08

破器材有限责任公司 产与销售

现场混装科研、生

新疆安顺达矿山技术

产、销售、配送及爆 5000 39 97,164,594.67 57,959,957.28 -483,989.99

工程有限责任公司

破服务

尼勒克县雪峰民用爆 民用爆炸物品的生

6000 66 97,660,241.38 79,429,907.66 -1,069,767.40

破器材有限责任公司 产与销售

新疆恒基武装守护押 民用爆炸物品押运

5000 51 109,613,712.03 77,191,439.89 4,380,606.44

运股份有限公司

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2015 年 8 月 26 日

7

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