宏昌电子:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-08-26 06:10:21
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公司代码:603002 公司简称:宏昌电子

宏昌电子材料股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

本半年度报告未经审计。公司承诺在 2015 年 9 月 15 日前提交经会计师事务所审计的 2015

年半年度报告。提请投资者注意,本半年度报告与后续审计报告可能存在差异风险。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上交所 宏昌电子 603002 不适用

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 黄兴安 陈义华

电话 020-82266156 020-82266156

传真 020-82266645 020-82266645

电子信箱 stock@graceepoxy.com stock@graceepoxy.com

1.3 2015 年中期利润分配预案

公司2015年中期利润分配预案:以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,以

资本公积金向全体股东每10股转增5股;本次分配不送红股、不进行现金分红。

本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 1,311,085,879.15 1,450,167,321.26 -9.59

1

归属于上市公司股东的净资产 944,746,011.78 934,923,889.48 1.05

本报告期 本报告期比上年

上年同期

(1-6月) 同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -58,982,736.67 -54,778,155.78 -7.68

营业收入 485,933,734.84 583,361,110.09 -16.70

归属于上市公司股东的净利润 28,824,003.47 31,735,994.06 -9.18

归属于上市公司股东的扣除非

24,345,408.97 19,805,765.76 22.92

经常性损益的净利润

减少12.89个百分

加权平均净资产收益率(%) 3.04 3.49

基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50

稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 28,166

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有限

持股比 持股 质押或冻结的股份

股东名称 股东性质 售条件的

例(%) 数量 数量

股份数量

EPOXY BASE

INVESTMENT HOLDING 境外法人 52.500 210,000,000 0 无

LTD.

张萍 境内自然人 2.755 11,100,000 0 质押 11,100,000

蒋雅琴 境内自然人 0.625 2,498,606 0 未知

李晓航 境内自然人 0.484 1,936,097 0 未知

中国建设银行股份

有限公司-摩根士

丹利华鑫多因子精 其他 0.327 1,309,913 0 未知

选策略股票型证券

投资基金

王芳 境内自然人 0.317 1,266,301 0 未知

仇锋 境内自然人 0.281 1,122,251 0 未知

曾良根 境内自然人 0.268 1,070,000 0 未知

黄晓霞 境内自然人 0.250 1,000,000 0 未知

何宇凌 境内自然人 0.243 970,000 0 未知

EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.与以上其他股东不

上述股东关联关系或一致行动的说 存在关联关系或一致行动人关系;公司未知以上除 EPOXY

明 BASE INVESTMENT HOLDING LTD.其余 9 名无限售条件股东

之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

2

表决权恢复的优先股股东及持股数

不适用

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

未发行优先股,不适用。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称

新实际控制人名称

变更日期

指定网站查询索引及日期

三 管理层讨论与分析

公司自成立以来一直专注于电子级环氧树脂的生产和销售。

2015 年上半年面对经济下行压力加大,下游需求不足,同业竞争激烈、环保要求不断提高等形势,

公司继续坚持以顾客需求及市场竞争为导向,以“取代进口品、就近服务”为市场定位。不断优

化产品组合,大力开发高端、绿色环保产品,提供周到、完善的客制化服务。

报告期内公司共计实现营业收入人民币 4.86 亿元,营业利润人民币 3,446.55 万元,保持持续稳定

经营。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 485,933,734.84 583,361,110.09 -16.70

营业成本 425,739,820.24 526,107,068.95 -19.08

销售费用 12,379,354.27 14,364,218.64 -13.82

管理费用 19,390,615.67 18,254,780.41 6.22

财务费用 -1,745,531.27 -70,747.64 -2,367.26

经营活动产生的现金流量净额 -58,982,736.67 -54,778,155.78 -7.68

投资活动产生的现金流量净额 298,974,061.31 25,239,101.41 1,084.57

筹资活动产生的现金流量净额 -2,610,649.77 7,852,746.26 -133.25

研发支出 7,644,825.97 9,464,301.38 -19.22

营业收入变动原因说明:主要受市场变化影响,产品量价下跌所致

营业成本变动原因说明:主要受市场变化影响,原料单价下跌所致

3

销售费用变动原因说明:成品运费随销量及运价下跌减少

管理费用变动原因说明:用人费用增加

财务费用变动原因说明:利息收入的增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:营业收入的下降

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品金额减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付偿还利息支出增加

研发支出变动原因说明:研发试制新产品部分处于配方阶段,减少试制原料投入所致

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

环氧树脂 484,993,862.96 425,739,820.24 12.22 -16.63 -19.08 增加 2.66

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

阻燃环氧 284,573,078.75 253,168,240.86 11.04 -17.22 -18.62 增加 1.54

树脂 个百分点

液态环氧 117,109,481.06 103,440,937.62 11.67 -14.51 -19.46 增加 5.43

树脂 个百分点

固态环氧 49,231,393.53 40,486,121.79 17.76 -14.48 -15.72 增加 1.20

树脂 个百分点

溶剂环氧 30,512,245.27 25,944,155.87 14.97 -20.25 -25.13 增加 5.53

树脂 个百分点

其他环氧 3,567,664.35 2,700,364.10 24.31 -30.91 -30.15 减少 0.82

树脂 个百分点

合计 484,993,862.96 425,739,820.24 12.22 -16.63 -19.08 增加 2.66

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

①阻燃型环氧树脂对收入的贡献最大,占主营收入比重为 58.68%,阻燃型树脂包括一般规格和特

殊规格,主要应用于电子电气。在经济不景气的大环境下,市场需求比同期下滑 20%。公司加大

力度进行客制化品种开发。

②液态型环氧树脂对收入的贡献次之,占主营收入比重为 24.15%,液态型环氧树脂作为一种应用

极为广泛的基础树脂,因今年产能严重过剩,竞争激烈,利润变差。

4

③固态型环氧树脂对收入的贡献排第三,占主营收入比重为 10.15%,固态型环氧树脂主要应用于

粉末涂料和防腐涂料,今年上半年防腐涂料市场需求量下降 30%,粉末涂料市场需求量增加 5%。

公司积极转向高端功能性涂装应用行业为主。

④溶剂型环氧树脂对收入的贡献排第四,占主营收入比重为 6.29%,溶剂型环氧树脂主要应用于

船舶和集装箱方面的涂料行业。集装箱涂料销量今年上半年销量同比下滑约 30%,公司积极拓展

高级烤漆应用之中小客户,维持相对较好之利润。

⑤其它型环氧树脂与去年同比销量及利润收入持平。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国内 425,656,332.18 -10.70

国外 59,337,530.78 -43.54

合计 484,993,862.96 -16.63

主营业务分地区情况的说明

公司的销售以内销为主,2015 年上半年国内销售实现的收入占总收入的比重为 87.77%(其中华南

地区占比 57.19%,其次是华东地区占比为 41.63%,其他地区占总收入比为 1.18%)。

2015 年上半年公司外销收入占总收入的比重 12.23%,外销又分为外销国外(占总收入比为 2.62%)

和进料对口(占总收入比为 9.61%,其中华南地区占比为 7.37%,华东地区占比为 2.24%)。

5

3.3 募集资金使用情况

3.3.1 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集资金 本报告期已使用募集 已累计使用募集资

募集年份 募集方式 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向

总额 资金总额 金总额

2012 首次发行 319,871,544.31 13,395,787.32 22,042,265.46 335,773,311.71 用于珠海子公司实施电子用高科

技化学品项目

合计 / 319,871,544.31 13,395,787.32 22,042,265.46 335,773,311.71 /

募集资金总体使用情况说明 募集资金全部用于珠海子公司实施电子用高科技化学品项目

3.3.2 募集资金承诺项目情况

单位:元 币种:人民币

未达到

是否符 是否符 变更原因及募

承诺项目名 是否变 募集资金拟投入 募集资金本报告 募集资金累计 预计收 产生收益情 计划进

合计划 项目进度 合预计 集资金变更程

称 更项目 金额 期投入金额 实际投入金额 益 况 度和收

进度 收益 序说明

益说明

珠海电子用 否 335,773,311.71 13,395,787.32 22,042,265.46 是 基本设计完 不适用 项目未完成 不适用 不适用 未变更项目

高科技化学 成,建设阶

品项目 段

合计 / 335,773,311.71 13,395,787.32 22,042,265.46 / / / / / /

6

募投项目基本设计、机器、设备、仪表设计与选型、营建设计、环评、安评、规划设计审查、消防设计审查、人防工

募集资金承诺项目使用情况说明 程易地建设申报、建设项目涉外安全审查、安全设施设计审查、防雷设计审查、施工图审查均已完成。并于 2015 年

4 月完成营建工程发包工作, 2015 年 5 月取得建设工程施工许可证,建厂营建工程已经展开。

7

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止 2014 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

宏昌电子材料有限公司(“香港宏昌”)

珠海宏昌电子材料有限公司(“珠海宏昌”)

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用

董事长:林瑞荣

董事会批准报送日期:2015-8-24

8

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