关于东方通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]33010001 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
通讯地址 :北 京市东城 Iκ 永定门西滨河路 8盱 院 7号 楼中海地产 广场西塔 ⒌ii层
Posta丨 Address∶ ⒌ii`FWest TOwer of China Overseas Property Plaza.BuⅡ dlng7,No8,YOngdIngmen
Xibi冂 he Road,Dongcheng Dist"ct,Be刂 Ing
邮政缟码 (POst Code);10∞ 77
瑞华 会计 师事 务所
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199
关于东方通信股份有 限公司 刊
非 经 营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表
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的专项审核报告 Ν
彐岢华核写 33010001号
=I2015】
东方通信股份 有 限公 司全体股 东 :
“ ”
我们接 受委托 ,在 审计 了东方通信股份 有 限公 司 (以 下简称 东信 股份 )
2014年 12月 31日 合 并及 公司 的资产 负债表 ,2014年 度 合 并及 公司 的利润表 、
合 并及 公 司 的现 金 流 量 表 和 合 并及 公 司 的股 东权 益 变 动表 以及 财 务报 表 附注 的
基础 上 ,对 后 附 的 《上 市公 司 2014年 度 非经 营性 资金 占用及 其他 关联 资金往来
“ ”
的情况汇 总表 》 (以 下简称 汇总表 )进 行 了专项 审核 。按 照 中 国证券 监 督管理
委 员会 、国务 院 国有 资产 监 督管理委 员会 印发 的 《关于规 范上 市公 司与关联方 资
金往来及 上 市公 司对 外担 保若干 问题 的通 知 》 (证 监 发 ⒓003ls6号 )的 规 定 ,编
制和披 露汇 总表 、提供 真 实 、合法 、完整 的审核证据 是 东方通信 股份 有 限公 司管
理层 的责任 ,我 们 的责任 是在 执 行 审核 工 作 的基 础 上 对 汇 总 表 发表 专 项 审核 意
见。
我们按 照 中国注 册会计 师 审计准 则 的相 关规 定执 行 了审核 工 作 。中国注 册会
计 师审计准 则要求 我们遵 守 中 国注册会计 师职 业道德 守则 ,计 划和 执 行 审核 工 作
以对汇 总表 是 否不存 在 重大错报 获取合理保证 。在 审核过程 中 ,我 们 实施 了包括
检 查会计记录 、重 新计 算相 关项 目金额等我们认 为 必要 的程 序 。我们相信 ,我 们
的审核 工 作 为发表 审核 意见提 供 了合理 的基础 。
我们认 为 ,后 附汇 总表 所 载 资料 与我们 审计 东信股份 2014年 度财 务报表 时
所复核 的会计 资料 和经 审计 的财务报表 的相 关 内容 ,在 所有 重 大方面 没有 发现 不
一致 。
为 了更好地 理解 东方通 信股份有 限公 司 2014年 度 关联方 占用 上 市公 司资金
情况 ,后 附汇 总表 应 当与 己审 的财务报表 一 并 阅读 。
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本 审核报 告仅 供 东信股份
他 目的 。
2014年 度 年报披 露之 目的使 用 ,不 得 用作任 何其
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中 国注 册会计 师 :
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