独立鲎嶷对审计薏见涉及事顼 的独立意见
我们对公司 2o14阜 度的财务报告以及瑞华会计师事务所出具lJ带强词事项f.无 倮 囱意见审计掀眚进行了认真审阋 并对财务报古和审计fF眚 的有关内容与注册套计师 公司膂理层等进行 了专门交谈沟通和实际跏 △ 我们认可审讣掀音的强调事项内容 也同意公司堇葶会对该事项的相关说明及处理意见 希望黧事会和管型层积极地采取切实稽腌 豸为改訾经营环境 不断提高公司的持续经 苜能力 使企业早口步人健赓岣发展轨道 我们认为 该所依据的理山是符合实际的 我们同意该审计意见
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zO15年 刂月 9日