北方创业:2014年年度报告摘要

来源:上交所 2015-03-31 12:19:57
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公司代码:600967 公司简称:北方创业

包头北方创业股份有限公司

2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 北方创业 600967

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 程天罡 梁岩

电话 0472-3117903 0472-3117182

传真 0472-3117182 0472-3117182

电子信箱 bfcyctg@163.com bfcyzqb@sina.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本期末比上年同

2014年末 2013年末 2012年末

期末增减(%)

总资产 3,431,018,771.94 3,573,502,018.11 -3.99 3,449,743,136.96

归属于上市公 2,333,596,902.37 2,196,004,870.63 6.27 1,957,995,328.13司股东的净资产

2014年 2013年 本期比上年同期 2012年

增减(%)

经营活动产生 -170,062,658.93 207,087,621.20 -182.12 -195,079,059.66的现金流量净额

营业收入 2,983,640,946.82 3,203,515,565.72 -6.86 3,066,716,721.74

归属于上市公 201,162,168.09 258,524,914.62 -22.19 170,334,654.55司股东的净利润

归属于上市公 189,840,605.39 260,587,939.03 -27.15 165,476,513.00司股东的扣除非经常性损益的净利润

加权平均净资 8.76 12.39 减少3.63个百分 15.44

产收益率(% 点)

基本每股收益 0.244 0.314 -22.29 0.207(元/股)

稀释每股收益 0.244 0.314 -22.29 0.207(元/股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 56,196

年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 47,269截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股

股东名称 条件的股份

质 例(%) 数量 份数量

数量

内蒙古第一机械集团有限 国有法 23.62 194,339,999 49,799,999 无 0

公司 人

中国建设银行股份有限公 未知 2.37 19,506,281 0 未知 0司-富国中证军工指数分级证券投资基金

施辉 未知 1.67 13,735,627 0 未知 0

全国社保基金一零九组合 未知 1.32 10,900,000 0 未知 0

中国银行股份有限公司- 未知 0.92 7,584,851 0 未知 0宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

王红心 未知 0.88 7,212,575 0 未知 0

施宇豪 未知 0.83 6,831,933 0 未知 0

中国建设银行-宝盈资源 未知 0.62 5,138,525 0 未知 0优选股票型证券投资基金

鸿阳证券投资基金 未知 0.62 5,108,900 0 未知 0

权威 未知 0.52 4,255,713 0 未知 0

上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否

明 存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息

披露管理办法》中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,国家宏观经济增速放缓,经济结构调整、产业转型升级、节能减排力度不断加大,煤炭、矿石、钢铁等大宗物资的全社会运输需求总量持续下滑,铁路货车市场需求持续低迷。面对市场需求整体下滑、新增订单缺乏持续性且大幅下降的态势,公司全体员工主动应对挑战,奋力攻坚克难,保持了稳健经营。2014 年,公司实现营业收入 29.84 亿元(合并报表),同比降低 6.86%,其中:公司铁路车辆业务实现营业收入 17.81 亿元,大成装备公司实现营业收入 7.09 亿元;铸造公司实现营业收入 1.08 亿元;路通弹簧公司实现营业收入 1.55 亿元;特种技术公司实现营业收入 1.90 亿元;敦成机械公司实现营业收入 0.26 亿元;富成锻造公司 1-8 月实现营业收入2.06 亿元。公司实现归属于母公司所有者的净利润 20,116.22 万元,同比降低 22.19 %,其中母公司实现净利润 15,835.03 万元,同比降低 26.97%。3.2 行业竞争格局和发展趋势

当前,中国经济发展步入新常态,在国内经济发展面临增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”矛盾的前提下,国内经济增长方式由投资拉动向科技创新、内需牵引转变,消费对经济增长的贡献超过投资,服务业贡献超过制造业,传统大宗商品如煤炭、粮食等运输量不会有大的增长。随着节能减排的不断推进,大幅增加可再生能源和核电消费比重,占能源消费结构 75%的煤炭比重逐步降低,势必造成传统铁路“黑货”运输大幅下降,从而导致铁路运煤货车需求动力不足。目前,铁总公司、神华集团等大客户均有一定数量的货车封存,铁路货车采购量也从 2012 年 5.73 万辆下跌到 2014 年的 2.1 万辆,市场需求严重萎缩。同时随着铁路装备制造企业的整合,将进一步提升市场份额的集中度,各生产企业会加大技术封锁和壁垒,公司研发、生产和销售新产品的压力加大。

当然也应该看到,国内铁路投资加大,全球轨道交通行业面临快速成长的历史机遇期,中国铁路运输需求稳定增长以及国家改革大力扶持的双重作用下,铁路运营总里程持续增长,高速铁路网初具规模,城市铁路建设进入高峰期,铁路装备制造面临新的发展机遇。3.3 公司发展战略

公司将主动适应经济发展新常态,围绕“坚持一个中心、发展两项业务、提升四种能力”工作路径,着力结构调整,坚持科技创新,着力结构调整,深化降本增效,不断提升市场竞争力和质量效益,在经济新常态下开创公司经营改革发展崭新局面。

坚持一个中心,就是坚持以质量效益为中心,不断提升公司的核心竞争力。统筹好规模、效益、速度、质量和风险的关系,更加强调发展协调稳健,更加关注发展质量和效益,更加注重核心竞争力的提升,努力把公司打造成国内领先、国际一流的轨道交通装备制造企业。

发展两项业务,就是做强做精铁路货车主业、多元拓展相关业务。一是做强做精铁路货车主业。积极适应行业竞争格局,把握发展趋势,要以问题管理为导向,提升全要素生产效率,增强价格竞争优势;要以技术和创新为牵引,提升产品质量,赢得用户青睐;还要运用互联网技术,做好产品和市场的策划和前瞻分析。二是大力拓展多元相关业务。积极培育新业务形成公司新的经济增长点。多元化经营是企业发展的重要路径,也是有效规避风险的必由之路。结合当前公司实际,我们要发挥技术、设备和技能优势,大力构筑和实施产品多元专业化布局。年初公司成立了机械装备分公司和压力容器分公司,目的就是要“孵化新产品”,着力培育新的经济增长点。

提升四种能力,就是着力提升技术研发能力、精益管理能力、国际贸易能力和资本运作能力。一是提升科技创新能力。国外产品要立足自主研发,国内产品要紧跟重载、快捷技术,加强与领军企业的技术合作。要建立以市场需求为导向的研发体系,从满足市场需求的角度推出新产品。要完善研发考核和激励体系,注重研发的投入和研发的实效;要运用市场化手段引进高技术研发人员,逐步带动公司研发水平的进一步提高;要加快科研立项步伐。二是提升精益管理能力。强化过程考核,以考核促进管理提升,向管理要效率和效益。要将全价值链体系化精益管理当作长期、全面、重要的战略性工作来抓,要全方位、全体系,横向到边、纵向到顶的抓好该项工作;要将营销、科研、工艺、后勤等工作纳入管理体系,注重全价值链、全要素生产效率的提升;要持续改善,没有最好,只有更好,追求不断提高和精益求精,及时总结经验、加以推广,使精益工作成为习惯,形成文化;要不断创新,运用新的管理工具、新的管理知识、新的管理手段给精益插上翅膀,彻底消除浪费。三是提升国际贸易能力。拓展国际视野,逐步扩大国际业务比重。要加大国际营销人才的培养,增强国际市场的自主开发能力,逐步实现由间接出口向直接出口转变;要采取对外直接投资,合作建厂,与国外企业联盟等形式,开辟进入国际市场的捷径;要外派人员常驻目标市场国家,注重捕获市场信息,调整营销策略,精准把握商机,开发多元业务。四是提升资本运作能力。要成立专业组织机构,进一步落实目标和责任;要拓展多种融资渠道,运用债权融资和股权融资相结合的融资工具募集发展所需资金;要充分发挥市公司平台作用,通过并购重组,整合优质资源,实现生产经营和资本经营协同发展、互为支撑和保障。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。 2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2014 年 10 月 24 日,公司召开五届十二次董事会、五届十次监事会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《财政部关于印发〈企业会计准则第 2 号-财务报表列报〉的通知》,本公司根据该准则规定的要求,将应交税费中当期留抵的税费调整出来,列入其他流动资产。根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号-长期股权投资〉的通知》,本公司根据该准则规定的要求,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第 22 号-金融工具确认的计量》的规范范围。根据长期股权投资准则变化要求,由于本公司对北实公司投资额占该公司的股比为 9.24%,是不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资,且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量,将这部分投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司本期及上年度经营成果和现金流量未产生影响。公司财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项,自2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,无需进行追溯调整。4.1.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

2013年1月1日 2013年12月31日被投资

交易基本信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司

单位

股东权益(+/-) (+/-) 资产(+/-) 股东权益(+/-)

内蒙古一 -3,001,316.00 3,001,316.00机集团北方实业有限公司

合计 / -3,001,316.00 3,001,316.004.1.2 其他应交税费重分类,期末及年初留抵税金重分类计入其他流动资产。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。无4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期纳入合并财务报表范围的主体共五户,具体包括:

子公司名称 子公司类型 持股比例(%) 表决权比例(%)

内蒙古第一机械集团铸造有限公司 全资子公司 100.00 100.00

包头市敦成机械有限责任公司 全资子公司 100.00 100.00

包头北方创业大成装备制造有限公司 控股子公司 86.62 86.62

内蒙古一机集团特种技术装备有限公司 控股子公司 80.00 80.00

内蒙古一机集团路通弹簧有限公司 控股子公司 44.09 44.09子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加二户,减少一户,其中:本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称 变更原因

内蒙古一机集团特种技术装备有限公司 同一控制下合并

内蒙古第一机械集团铸造有限公司 同一控制下合并本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称 变更原因

内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司 资产置换置出合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

说明。

董事长:白晓光

包头北方创业股份有限公司

2015 年 3 月 31 日

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