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每周股票复盘:博众精工(688097)Q2收入增54.04%,股东户数增1.19%

来源:证券之星复盘 2026-08-30 05:05:15

截至2026年8月28日收盘,博众精工(688097)报收于47.71元,较上周的49.1元下跌2.83%。本周,博众精工8月24日盘中最高价报50.35元。8月25日盘中最低价报45.55元。博众精工当前最新总市值213.1亿元,在自动化设备板块市值排名15/82,在两市A股市值排名944/5211。

本周关注点

  • 来自业绩披露要点:2026年第二季度公司单季度主营收入17.55亿元,同比上升54.04%。
  • 来自股本股东变化:截至2026年8月10日公司股东户数为1.58万户,较7月31日增加186.0户,增幅为1.19%。
  • 来自公司公告汇总:公司将于2026年9月3日举行2026年半年度业绩说明会,与投资者交流经营成果。

股本股东变化

截至2026年8月10日,博众精工股东户数为1.58万户,较7月31日增加186.0户,增幅1.19%。户均持股数量由上期的2.86万股下降至2.82万股,户均持股市值为120.76万元。

业绩披露要点

博众精工2026年中报显示,上半年主营收入32.36亿元,同比上升72.44%;归母净利润2.57亿元,同比上升58.18%;扣非净利润9787.41万元,同比上升27.92%。第二季度单季主营收入17.55亿元,同比上升54.04%;单季归母净利润2.29亿元,同比上升18.16%;单季度扣非净利润1.14亿元,同比上升0.69%。公司毛利率为29.16%,负债率66.96%,财务费用9631.27万元,投资收益1.63亿元。

公司公告汇总

博众精工发布2026年半年度报告摘要,总资产15,974,502,281.83元,较上年度末增长24.38%;归属于上市公司股东的净资产5,077,724,371.77元,增长6.23%。营业收入3,235,850,808.33元,同比增长72.44%;归属于上市公司股东的净利润257,230,511.82元,同比增长58.18%;扣非净利润97,874,057.33元,同比增长27.92%。经营活动现金流净额为-590,013,929.32元,同比减少297.78%。加权平均净资产收益率5.22%,基本每股收益0.576元/股,研发投入占比9.96%。

公司披露2026年半年度募集资金存放与实际使用情况:2022年发行股票募集资金净额982,949,093.27元,截至2026年6月30日专户余额176,494,464.72元,累计投入募投项目631,221,554.75元。报告期内使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,无募投项目变更、置换或超募资金使用情形。

公司于2026年8月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》,修订《财务管理制度》《对外捐赠管理制度》《内部审计管理制度》,相关内容已在上海证券交易所网站披露。

公司将于2026年9月3日15:00-16:00通过上海证券报·中国证券网路演中心举办2026年半年度业绩说明会,以网络文字互动形式与投资者交流。参会人员包括董事长兼总经理吕绍林、董事会秘书余军、财务总监黄良之及独立董事秦非。投资者可于9月2日17:00前通过指定邮箱提交问题。

公司发布2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告:上半年营收32.36亿元,同比增长72.44%;归母净利润2.57亿元,同比增长58.18%。消费电子、新能源、半导体及汽车自动化业务协同发展,在手订单达95.68亿元。研发投入3.22亿元,同比增长36.78%。持续推进并购整合与全球化布局,实施2025年度分红,每10股派1.48元(含税)。

公司制定《财务管理制度(2026年8月)》,涵盖财务管理体制、会计管理、预算、税务、资产、负债、收入成本费用、利润分配、财务报告与分析、会计档案、财务信息系统及财务监督等内容。制度依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等制定,适用于公司及全资、控股子公司。财务工作由董事会领导,财务总监组织实施,年度财务报告须经具备证券从业资格的会计师事务所审计。

公司制定《内部审计管理制度(2026年8月)》,明确审计部对董事会负责,接受审计委员会监督,开展经营、财务、信息系统、舞弊调查及专项审计等确认活动,并提供咨询服务。制度规定年度审计计划制定、小组组建、通知签发、实施、报告提交、跟踪审计及档案管理流程。审计部至少每季度向审计委员会报告,重大内控缺陷须及时上报,并明确违规处罚措施与审计人员职业纪律。

公司制定《对外捐赠管理制度(2026年8月)》,规范公司及下属单位对外捐赠行为。捐赠类型包括公益性、救济性及其他,对象为合法公益组织、事业单位、政府部门或弱势群体。捐赠资产限于公司有权处分的现金或实物,禁止捐赠主要固定资产或权属不清财产。重大捐赠需经董事会或股东大会审议,小额捐赠由总经理审批。捐赠须纳入预算管理,禁止先捐后报,由总裁办归口管理,审计部门监督,已承诺捐赠须诚信履行。

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