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联影医疗:研发投入方面,公司严格依据企业会计准则及相关会计政策

证券之星消息,联影医疗(688271)08月07日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问:董秘你好,我在股吧看到大家讨论公司年报,公司收入与利润快速增长,但研发资本化及应收结构变化较为明显,因此想请教:① 公司研发资本化率升至29.7%,请问相关确认依据及未来摊销节奏情况如何?② 应收账款规模及减值损失同步上升,请问当前回款结构及信用风险控制情况如何?③ 经销收入占比较高,请问渠道稳定性及经销商管理安排情况如何?烦请说明,谢谢。

联影医疗回复:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司经营情况的关注。研发投入方面,公司严格依据企业会计准则及相关会计政策,对研究阶段支出于发生时计入当期损益;开发阶段支出仅在同时满足技术可行性、具有明确使用或出售意图、预计能够产生经济利益、具备相应技术及财务资源保障,以及相关支出能够可靠计量等条件后予以资本化。对于需要进行临床试验的研发项目,公司以在医疗器械监督管理部门完成临床试验备案为资本化开始时点;对于不需要进行临床试验的研发项目,以取得医疗器械质量监督检验机构出具的检验合格报告为资本化开始时点。资本化研发支出在相关项目达到预定用途后转为无形资产,并根据预计受益期限进行摊销。研发资本化率的变化主要与各期研发项目所处阶段及投入结构有关。应收账款方面,随着业务规模扩大及收入增长,公司应收账款规模相应有所增加。公司持续加强客户信用评估、合同履约、账期及回款全过程管理,并按照企业会计准则审慎计提减值准备。截至2026年第一季度末,公司整体回款情况良好,2026年内及以往年度已确认收入的设备款项均在持续收回,整体回款节奏可控、质量良好。2025年度,公司经营活动产生的现金流量净额为26.79亿元,较2024年度同期实现明显改善。销售渠道方面,公司采取直销与经销相结合的销售模式,并根据不同区域和市场特点持续完善境内外营销网络。针对经销商,公司已建立涵盖准入资格、分类管理、培育发展、合同履约、回款、合规及考核等环节的管理机制,并定期开展产品销售、风险管理和合规等培训,推动与经销商建立长期、稳定、可持续的合作关系。未来,公司将持续强化直销能力、加强专业营销团队建设的同时,进一步完善经销商管理体系,推动直销与经销渠道协同发展,不断提升渠道运营质量、市场覆盖能力及稳定性。感谢您对公司的关注!

本文数据来源于上海证券交易所e互动,仅供参考不构成投资建议。

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责任编辑:刘浩然

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