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股市必读:*ST三房(600370)新发布《德皓函字[2026]00000146号江苏三房巷聚材股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复》

截至2026年6月30日收盘,*ST三房(600370)报收于1.66元,上涨5.06%,换手率0.67%,成交量27.05万手,成交额4407.55万元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:6月30日主力资金净流入477.66万元,游资与散户资金分别净流出422.01万元和55.65万元。
  • 公司公告汇总:截至2026年6月30日,公司及下属公司逾期债务合计84,545.45万元,占最近一期经审计净资产的17.52%。
  • 公司公告汇总:联合资信将“三房转债”信用等级由AA-下调至A-,主体长期信用等级维持A-,评级展望为负面。
  • 公司公告汇总:公司2025年营业收入198.77亿元,同比下降17.65%;净利润亏损8.85亿元,审计机构出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内控审计报告。
  • 公司公告汇总:公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

交易信息汇总

资金流向

6月30日主力资金净流入477.66万元,占总成交额0.0%;游资资金净流出422.01万元,占总成交额0.0%;散户资金净流出55.65万元,占总成交额0.0%。

公司公告汇总

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告

报告涵盖可转债基本情况、受托管理人履职情况、发行人2025年度经营与财务状况、募集资金使用及账户运作、本息偿付、跟踪评级、偿债能力分析等内容。2025年公司营业收入198.77亿元,同比下降17.65%,净利润亏损8.85亿元,主要因行业竞争加剧、产品价格下降、计提资产减值及汇兑损失增加。审计机构对公司2025年财报出具无法表示意见的审计报告,内控审计报告为否定意见。截至2025年末,募集资金已全部投入使用,节余资金永久补充流动资金。联合资信2026年6月将公司主体及债项评级下调至A-,展望负面。

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年第八次临时受托管理事务报告

联合资信评估股份有限公司对三房巷主体及“三房转债”进行跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为A-,“三房转债”信用等级由AA-下调至A-,评级展望为负面。主要原因为行业供需失衡、产品价格下降、经营业绩下滑、关联方应收账款回收风险高、流动性压力加大、债务逾期等导致信用基本面恶化。发行人已按时支付前三年利息,未出现延迟兑付情况。

江苏三房巷聚材股份有限公司关于下属公司部分债务逾期进展的公告

截至2026年5月30日,下属公司累计逾期金额82,769.20万元;截至本公告披露日,已偿还17,235.69万元,新增金融机构逾期债务13,711.81万元,新增商业承兑汇票逾期2,569.59万元,目前逾期债务合计84,545.45万元,占公司最近一期经审计净资产的17.52%。公司正积极与债权机构沟通,协商续贷、展期或调整还款计划,并通过加强成本控制、催收应收账款等方式筹措资金。

江苏三房巷聚材股份有限公司关于对上海证券交易所关于公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

公司因2025年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告,以及内部控制被出具否定意见,股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示。2025年归属于上市公司股东的净利润为-88,494.97万元,2026年第一季度净利润为3,274.09万元。控股股东及其一致行动人所持股份已全部质押和司法冻结。截至2026年6月30日,公司及下属公司存在逾期债务合计84,545.45万元,占最近一期经审计净资产的17.52%。

江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司为下属公司及下属公司之间担保逾期的进展公告

截至本公告披露日,公司为下属公司及下属公司之间担保的共计52,210.46万元人民币债务未能到期偿还,占公司最近一期经审计净资产的10.82%。其中,海伦石化未能偿还到期租金2,563.76万元,导致公司新增担保逾期金额2,563.76万元,占净资产的0.53%。公司正积极与债权人沟通,争取妥善处理逾期事项,并将及时履行信息披露义务。

德皓函字[2026]00000146号江苏三房巷聚材股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复

回复涉及无法表示意见的审计报告原因,包括关联方应收账款35.61亿元可回收性存疑、控股股东股权冻结及关联担保6亿元未计提预计负债等问题。公司对关联方应收账款形成背景、对手方、近三年余额、销售内容、账龄、减值计提等进行了详细说明,并解释了与关联方大额交易的商业合理性。同时披露了关联担保的合同条款、会计处理及反担保情况。

江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关事项的进展公告

公司因2025年度财务报表被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,以及内部控制被出具否定意见的审计报告,股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示。公司正采取措施推进关联方应收账款清收,督促控股股东与银行沟通化解关联担保风险,并针对内部控制缺陷开展自查与整改。同时,公司加强合规培训,提升规范运作水平,防范控制权变更风险,及时履行信息披露义务。

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