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股市必读:德创环保一季报 - 第一季度单季净利润同比下降205.61%

截至2026年4月29日收盘,德创环保(603177)报收于11.75元,上涨0.34%,换手率2.68%,成交量5.48万手,成交额6410.81万元。

当日关注点

  • 来自【交易信息汇总】:4月29日主力资金净流出978.02万元,占总成交额15.26%。
  • 来自【业绩披露要点】:德创环保2026年一季度归母净利润为-1156.89万元,同比下降205.61%。
  • 来自【公司公告汇总】:天健会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制有效性发表标准无保留意见。

交易信息汇总

资金流向
4月29日主力资金净流出978.02万元,占总成交额15.26%;游资资金净流出2.66万元,占总成交额0.04%;散户资金净流入980.68万元,占总成交额15.3%。

业绩披露要点

财务报告
德创环保2026年一季报显示,一季度公司主营收入2.0亿元,同比下降9.0%;归母净利润-1156.89万元,同比下降205.61%;扣非净利润-1174.63万元,同比下降242.19%;负债率80.48%,投资收益-142.6万元,财务费用1942.57万元,毛利率21.28%。

公司公告汇总

603177:德创环保2025年度内部控制审计报告
天健会计师事务所对浙江德创环保科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性及审计责任等内容。

603177:德创环保2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健会计师事务所对浙江德创环保科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。审计结果显示,公司管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定,如实反映了当年度的资金往来情况。审计工作基于中国注册会计师执业准则实施,未发现重大错报。该报告仅用于公司年度报告披露,不得用于其他目的。

603177:德创环保2025年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健会计师事务所对浙江德创环保科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况进行了专项核查,认为公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2025年8月修订)》的规定,如实反映了公司2025年度营业收入扣除情况。本报告仅供公司年度报告披露使用。

603177:德创环保2025年度审计报告
浙江德创环保科技股份有限公司2025年度财务报告经审计,审计意见为标准无保留意见。2025年度公司实现营业收入107,438.87万元,净利润为-30,430,404.73元。财务报表公允反映了公司2025年12月31日的财务状况及年度经营成果和现金流量。报告包含合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。关键审计事项包括收入确认、应收账款减值及商誉减值。

603177:德创环保2026年第一季度报告
浙江德创环保科技股份有限公司2026年第一季度报告显示,报告期内营业收入为200,255,708.72元,较上年同期下降9.00%;利润总额为-12,107,968.38元,同比下降191.82%;归属于上市公司股东的净利润为-11,568,875.77元,同比下降205.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,746,308.73元,同比下降242.19%;基本每股收益为-0.06元/股,上年同期为0.06元/股;加权平均净资产收益率为-3.13%,减少6.48个百分点。经营活动产生的现金流量净额为10,329,746.71元,上年同期为-49,257,031.24元。总资产为1,884,107,131.88元,较上年度末下降5.86%;归属于上市公司股东的所有者权益为322,922,174.18元,较上年度末下降3.99%。

603177:德创环保关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
浙江德创环保科技股份有限公司董事会对2025年度在任独立董事季根忠先生、吕岩女士和陈显明先生的独立性情况进行了核查。经审查任职经历及相关自查报告,三位独立董事在2025年度至今均不存在影响其独立性的情形,符合中国证监会及上海证券交易所关于独立董事独立性的相关规定。

603177:德创环保关于续聘会计师事务所的公告
浙江德创环保科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,该所成立于2011年7月18日,具备证券服务业务资格,具有良好的投资者保护能力和独立性。2024年经审计业务收入为29.69亿元,其中审计业务收入25.63亿元,证券业务收入14.65亿元,审计上市公司756家。项目合伙人李明明、签字注册会计师仝芝玉、质量复核人马章松近三年无不良诚信记录,且与公司不存在影响独立性的情形。2025年度财务审计费用92万元,内控审计费用18万元,合计110万元,与上年持平。该事项尚需提交公司股东会审议。

603177:德创环保2025年度内部控制评价报告
浙江德创环保科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表100%。公司未发现重大或重要缺陷,对一般缺陷已采取整改措施。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。

603177:德创环保董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
浙江德创环保科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况进行报告。委员会与会计师事务所就年报审计工作计划、总体策略、时间安排等进行了沟通,审阅了相关资料,并在审计过程中保持充分交流。在会计师出具初步审计意见后,双方就公司财务状况、经营成果及重大事项进行了讨论。委员会认为天健会计师所能够按照中国注册会计师执业准则,独立、勤勉尽责地完成审计任务。

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