截至2026年4月28日收盘,东方通信(600776)报收于17.14元,上涨2.39%,换手率5.68%,成交量54.29万手,成交额9.2亿元。
4月28日主力资金净流入2238.64万元,占总成交额2.43%;游资资金净流入3815.49万元,占总成交额4.15%;散户资金净流出6054.13万元,占总成交额6.58%。
东方通信2025年年报显示,当年度公司主营收入24.77亿元,同比下降14.4%;归母净利润3.58亿元,同比上升137.22%;扣非净利润-1.07亿元,同比上升19.23%;其中2025年第四季度,公司单季度主营收入8.5亿元,同比下降7.98%;单季度归母净利润-624.47万元,同比下降113.2%;单季度扣非净利润-1.45亿元,同比下降24.87%;负债率21.76%,投资收益1956.6万元,财务费用-56.65万元,毛利率9.02%。
中兴华会计师事务所对东方通信股份有限公司2025年度涉及中国电子科技财务有限责任公司的存款、贷款等金融业务进行了专项说明。该事务所在审计东方通信2025年财务报表的基础上,核对了相关关联交易汇总表,未发现在重大方面与财务报表存在不一致的情形。东方通信管理层负责汇总表的真实性、合法性及完整性。汇总表应与已审计财务报表一并阅读。
中兴华会计师事务所对东方通信股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表进行了专项审核。该营业收入扣除情况表由东方通信管理层编制,基于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》的相关规定。会计师事务所按照中国注册会计师审计准则执行审核工作,实施了检查会计记录、重新计算等必要程序。审核意见认为,营业收入扣除情况表在所有重大方面按规定编制,公允反映了南京普天的营业收入扣除情况。
中兴华会计师事务所对东方通信股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项说明。该汇总表基于2025年度财务报表审计结果编制,符合《上市公司监管指引第8号》及相关监管要求。事务所核对了汇总表与审计财务报表的一致性,未发现重大不一致。汇总表真实、合法、完整的责任由东方通信管理层承担。
中兴华会计师事务所对东方通信股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告指出内部控制存在固有局限性,可能存在未能防止或发现错报的情况,且未来有效性存在一定风险。
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