截至2026年4月27日收盘,迪阿股份(301177)报收于30.09元,上涨5.03%,换手率0.52%,成交量2.1万手,成交额6098.31万元。
资金流向
4月27日主力资金净流入409.03万元;游资资金净流入363.22万元;散户资金净流出772.25万元。
2025年度内部控制审计报告
德勤华永会计师事务所对迪阿股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,迪阿股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及审计责任范围。
北京市中伦(深圳)律师事务所关于迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书
迪阿股份于2026年4月24日召开第三届董事会第二次会议,审议通过向1名激励对象授予27,067股预留部分第二类限制性股票,授予价格为15.12元/股,授予日为2026年4月24日。本次授予的授予条件已满足,公司及激励对象均未发生不得授予的情形。该事项已获得董事会薪酬与考核委员会核查同意,并经董事会批准,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定。
2025年年度审计报告
迪阿股份有限公司发布了2025年度财务报表及审计报告,报告显示公司2025年度实现营业收入15.20亿元,同比增长2.54%;归属于母公司股东的净利润为1.39亿元,同比增长162.33%。公司经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元,投资活动现金流量净额为2.96亿元。审计机构德勤华永会计师事务所对公司财务报表发表了无保留意见。报告期内,公司实施了新的限制性股票激励计划,但因未达成业绩考核目标,未确认相关股份支付费用。
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