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光威复材(300699)2026年一季报财务分析:营收增长但盈利下滑,应收账款与现金流压力凸显

近期光威复材(300699)发布2026年一季报,证券之星财报模型分析如下:

营收与利润表现

截至2026年一季度,光威复材营业总收入为6.39亿元,同比增长13.04%;归母净利润为1.21亿元,同比下降21.58%;扣非净利润为1.13亿元,同比下降19.87%。单季度数据显示,公司收入实现增长,但盈利能力出现明显下滑。

盈利能力指标

报告期内,公司毛利率为38.22%,同比下降19.54个百分点;净利率为18.75%,同比下降31.43个百分点。销售费用、管理费用和财务费用合计为4786.24万元,三费占营收比重为7.49%,同比上升20.54%。

资产与负债情况

截至本报告期,公司货币资金为15.13亿元,较上年同期的11.31亿元增长33.73%;应收账款为11.98亿元,较上年同期的9.22亿元增长29.88%;有息负债为15.35亿元,较上年同期的10.46亿元增长46.69%。

股东回报与现金流

每股净资产为6.98元,同比增长2.34%;每股收益为0.15元,同比下降21.05%;每股经营性现金流为-0.03元,同比减少117.92%。

财务风险提示

财报分析工具指出,公司应收账款占最新年报归母净利润的比例达到198.55%,显示回款压力较大。同时,货币资金/流动负债比例为73.67%,表明短期偿债能力存在一定压力,需关注现金流管理状况。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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