据证券之星公开数据整理,近期联诚精密(002921)发布2025年年报,该份财报由和信会计师事务所(特殊普通合伙)给出了标准无保留意见的审计意见,并对财报中的关键审计项目说明如下:
收入确认
项目内容
- 事项描述: 如财务报表附注五、注释46所示,联诚精密公司2025年度实现营业收入1,157,836,394.06元,较2024年度营业收入增加了7.70%。 联诚精密公司收入确认会计政策详见财务报表附注三,由于营业收入金额重大且为关键业绩指标,可能存在收入确认相关的风险。 因此,将公司收入确认作为关键审计事项。
审计应对
- 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计,并进行控制测试,以评价收入确认的内部控制是否运行有效;
- 检查销售合同、订单等资料,识别与商品控制权转移相关的合同条款,评价联诚精密公司收入确认是否符合企业会计准则的要求;
- 选取交易样本,核对销售合同、出库单、报关单、发票、签收单、期后回款情况,评价收入确认是否符合企业会计准则的要求;
- 对收入发生额及应收账款余额较大客户实施函证程序,询证本期发生的销售金额及往来款项的余额;
- 执行截止测试,选取资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对发票、出库单、签收单、报关单及对账单等资料,确认收入被记录于适当的会计期间。
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