证券之星消息,曙光数创近日即将发布2025年年报,根据2月25日发布的业绩快报,归属净利润盈利0.365亿元,同比减少40.64%。
业绩快报公告中对经营业绩和财务状况情况的说明:
报告期内,公司预计实现营业收入 882,349,516.85 元,较上年同期增长74.29%;归属于上市公司股东的净利润 36,459,682.98 元,较上年同期下降 40.64%;归属于 上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 31,817,679.90 元,较上年同期增长 46.67%;基本每股收益 0.18 元,较上年同期下降 41.94%。
报告期末,预计公司总资产 1,887,243,685.08 元,较上年同期增长 53.39%;归属于上市公司股东的所有者权益 755,729,126.43 元,较上年同期增长 4.36%;归属 于上市公司股东的每股净资产 3.78 元,较上年同期增长 4.42%。(二)业绩变动的主要原因
1、受益于 scaleX640 超节点大规模部署以及冷板液冷产品渗透率快速提升,公司浸没液冷基础设施产品和冷板液冷基础设施产品收入同比分别增长 370.58% 和 40.01%,导致收入同比增长 74.29%;根据《企业会计准则》规定,公司按照时点履约义务确认收入,以项目完工后取得客户验收报告或验收单为时点一次性确认全部收入,受到项目实施周期影响,报告期末公司存货余额 525,194,390.11 元,同比增长 335.76%。
2、报告期内预计净利润同比下降 40.64%,主要系:
(1)公司承接的 scaleX640 超节点项目性质属于国家级委托开发项目,毛利率通常低于一般商业化部署项目,以及冷板液冷处于市场导入期,市场竞争较为激烈,导致综合毛利率同比下降 4.48 个百分点;
(2)报告期内公司坚持以技术为导向,持续研发投入,其中第三代 C8000浸没相变液冷解决方案单机柜解热能力达到 860kw 以上,相变冷板液冷解决方案C7000-F 实现了相变冷板液冷从实验室技术到产品化落地的关键突破,导致研发费用同比增加 31,339,285.22 元,同比增长 47.19%。
(3)公司青岛生产基地与收益相关政府补助上年度摊销完毕,导致本期其他收益同比减少 35,159,006.27 元,同比下降 72.06%。三、风险提示
本年度业绩快报为公司财务部门初步预测数据,尚未经会计师事务所审计,不构成公司对投资者的业绩承诺,具体财务数据以公司正式披露的《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2025 年年度报告》为准。四、备查文件目录
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的资产负债表和利润表。
曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司董事会2026 年 2 月 25 日
曙光数创(920808)主营业务:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。
该股最近90天内无机构评级。
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